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老師 我們前幾個(gè)月 甚至去年付款沒票最近了成本費(fèi)用 現(xiàn)在才收到發(fā)票 之前的已經(jīng)訂好賬本了 現(xiàn)在收到票應(yīng)該怎么處理

2021-11-12 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-12 11:44

同學(xué)你好 直接計(jì)入今年就行了

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快賬用戶1604 追問 2021-11-12 12:02

怎么對應(yīng)之前付的款憑據(jù)

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齊紅老師 解答 2021-11-12 12:05

同學(xué)你好 這個(gè)就是按照金額來對應(yīng)

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快賬用戶1604 追問 2021-11-12 12:39

怎么對應(yīng)啰? 收到發(fā)票又不做賬

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齊紅老師 解答 2021-11-12 12:39

或者稅局才可以的哦

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快賬用戶1604 追問 2021-11-12 12:40

我都不知道你在說啥 算了

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齊紅老師 解答 2021-11-12 12:46

同學(xué)你好 那你需要把發(fā)票附在之前分錄的后面 上面那個(gè)不是回復(fù)給你的 是另一個(gè)學(xué)員的,。自動(dòng)跳了

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同學(xué)你好 直接計(jì)入今年就行了
2021-11-12
之前暫估,收到發(fā)票沖回暫估
2022-07-13
你好,如果當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候做的就是成本的話,收到發(fā)票放入之前預(yù)提費(fèi)用的憑證。
2021-01-06
同學(xué),你好,放到之前的憑證后面。
2021-01-06
把原來沒發(fā)票的分錄紅沖。按發(fā)票入賬。
2021-11-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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