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請問老師:由于我公司預(yù)繳企業(yè)所得稅,20年底出現(xiàn)退稅,但稅務(wù)不想退,硬叫我公司調(diào)賬。我只有把成本調(diào)低。那么調(diào)出的成本在以后年度不矛抵扣,那應(yīng)該影響到利潤,調(diào)出的這部份成本分錄怎么做?

2021-11-12 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-12 10:36

您好,這種情況一般是調(diào)整匯算清繳扣除那張表。 扣除其他里填寫金額。

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齊紅老師 解答 2021-11-12 10:37

就相當于調(diào)整稅會差異,沒有發(fā)票的成本。

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快賬用戶6981 追問 2021-11-12 10:39

在21年需要做分錄嗎?調(diào)整利潤分配嗎?

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快賬用戶6981 追問 2021-11-12 10:40

請教老師:一般填成本支出明細表其它,還是期間費用其它比較好些?

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齊紅老師 解答 2021-11-12 10:46

你好。您好,調(diào)整期間費用比較好。

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齊紅老師 解答 2021-11-12 10:47

就把納稅調(diào)整表調(diào)成不退稅的利潤金額,不用其他處理。

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您好,這種情況一般是調(diào)整匯算清繳扣除那張表。 扣除其他里填寫金額。
2021-11-12
你好! 可認作為前期差錯進行處理。 ①先沖掉1月份入銷售成本的分錄 ②對前期差錯進行更正 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品(或其它資產(chǎn)) 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 ③以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)入未分配利潤,是必須的。 如果金額不大,可以作為本年銷售成本入帳。
2021-01-18
不建議通過調(diào)減成本來避免退稅,這可能存在稅務(wù)風險。應(yīng)先檢查成本核算與收入確認是否準確,若存在多預(yù)繳稅款,可申請退稅,按規(guī)定稅務(wù)機關(guān)應(yīng)及時辦理退稅;也可與稅務(wù)機關(guān)溝通能否用多預(yù)繳稅款抵減以后年度稅款,但一般規(guī)定是不抵繳下一年度稅款。要按實際情況申報處理,避免虛假申報導(dǎo)致稅務(wù)處罰。
2025-04-03
您好,是相同的,用以前年度損益調(diào)整
2024-03-25
同學(xué)你好 計提在哪里就填寫在對應(yīng)欄
2021-04-29
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