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請(qǐng)問(wèn)老師,印花稅購(gòu)銷合同的技稅金額是多少,購(gòu)銷合同上的總價(jià)是10400,合同上寫了總價(jià)含了1%的增值稅,那是按照10400報(bào)還是10297.03報(bào)

2021-11-11 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-11 15:49

你好,沒(méi)有體現(xiàn)不含稅的單價(jià),單獨(dú)的話按照10400來(lái)教。

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快賬用戶7937 追問(wèn) 2021-11-11 15:53

所以如果購(gòu)銷合同上寫了價(jià)格10297.03,增值稅是102.97的話,就按照10297.03來(lái)交,沒(méi)拆開的話就是10400的話,我的理解那不就是換個(gè)說(shuō)法就多交了稅?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-11 15:55

是的,是這么理解的。

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你好,沒(méi)有體現(xiàn)不含稅的單價(jià),單獨(dú)的話按照10400來(lái)教。
2021-11-11
對(duì),就按照價(jià)稅分離來(lái)計(jì)算印花稅。
2021-09-13
同學(xué),你好,不含稅的金額做計(jì)提
2022-07-12
你好,按照合同中規(guī)定的交易價(jià)款繳納印花稅
2022-02-03
那個(gè)是按不含稅金額申報(bào)
2024-12-10
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