你好,沒(méi)有體現(xiàn)不含稅的單價(jià),單獨(dú)的話按照10400來(lái)教。
老師,印花稅的購(gòu)銷合同按照含稅還是不含稅金額申報(bào)
購(gòu)銷合同總金額寫了含稅,申報(bào)印花稅是按價(jià)稅分離的價(jià)格來(lái)申報(bào)吧
請(qǐng)問(wèn)老師,印花稅購(gòu)銷合同的技稅金額是多少,購(gòu)銷合同上的總價(jià)是10400,合同上寫了總價(jià)含了1%的增值稅,那是按照10400報(bào)還是10297.03報(bào)
購(gòu)銷合同,印花稅,合同中是按照不含增值稅的價(jià)值交印花稅不。要是沒(méi)單獨(dú)寫增值稅多少錢,是不是就按照全額交稅
你好,老師,購(gòu)銷合同上標(biāo)明合同價(jià)含13%的增值稅,只寫了合計(jì)金額,沒(méi)有另外寫明稅款多少,交印花稅時(shí)是否需要跟增值稅一起算印花稅
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價(jià),印花稅難道一定要按照含稅價(jià)來(lái)申報(bào)麼。
4月付了1萬(wàn)貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報(bào)吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個(gè)人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個(gè)月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎?
老師,上個(gè)問(wèn)題繼續(xù)我剛看到了有加計(jì)抵減,2023.1月報(bào)稅時(shí)增值稅需要交32615.49元,后來(lái)在2023.10月分改表了補(bǔ)加計(jì)抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個(gè)賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報(bào)表沒(méi)有留抵稅額,這個(gè)怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購(gòu)進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過(guò)烘烤后進(jìn)行零售,請(qǐng)問(wèn)可以讓對(duì)方開專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購(gòu)買禮盒給員工發(fā)需要申報(bào)個(gè)稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購(gòu)買辦公桌 計(jì)入資產(chǎn),辦公椅單價(jià)500元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不
所以如果購(gòu)銷合同上寫了價(jià)格10297.03,增值稅是102.97的話,就按照10297.03來(lái)交,沒(méi)拆開的話就是10400的話,我的理解那不就是換個(gè)說(shuō)法就多交了稅?
是的,是這么理解的。