你好!要為研發(fā)而支出的才行。如果跟研發(fā)無關是不能加計扣除的
老師 員工回老家的車票計入管理費用差旅費還是福利費呢 這個是有實名信息的高鐵票可以抵扣進項稅不呢
兩個問題 實習生是 研發(fā)人員,他的差旅費計入研發(fā)費用,可以加計扣除嗎? 實習生的車票(高鐵票)9%的進項稅可以抵扣嗎?
老師,你好。公司組織員工去旅游發(fā)生的實名高鐵票跟住宿專票可以計進項稅來抵扣嗎?
老師好,委外加工是按實際發(fā)生額80%計研發(fā)費用,也是100%加計扣除嗎,比如實際發(fā)生額100萬*80%=80萬,是可以扣除160萬是這個意思嗎? 企業(yè)委托外部機構或個人進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的 80% 計入委托方研發(fā)費用并計算加計扣除,受托方不得再進行加計扣除。委托境外進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的 80% 計入委托方的委托境外研發(fā)費用。
老師,我們的研發(fā)人員出差的差旅費(車票+餐費+住宿費+差旅費補貼)請問這幾項都可以加計扣除么?還是說差旅費補貼不可以加計扣除?
老師,請問有具體指導怎么操作個稅APP申報的課程嗎?
請問:這道題100元其他綜合收益還得交所得稅嗎?
你好老師,遠期商業(yè)匯票,承兌人是主債務人, 持票人是對出票人和承兌人都有追索權嗎,
不是生產企業(yè)的外貿公司,出口零配件也要視同自產嗎?
現在2025年什么稅計入稅金及附加,什么計入管理費,還有什么別的科目嗎?這總是變來變去的,有最新的嗎
老師好!請問這個月補交2024年第一季度少交的印花稅,怎么做會計分錄?
老師,資產負債表的本期末余額有可能比上月的要低一點嗎
老師25年6月末科目余額表期初的進項稅額借方是81901.05,期末余額借方81901.05,轉出未交增值稅的借方期初,期末余額都是82170.26,銷項稅額的貸方期初,期末都是108406.94,應交增值稅的貸方余額是負數55664.37 老師這個轉出未交增值稅是怎么來的,
10月第一次申報電商,是申報7月到9月平臺收入,還是申報1至9月平臺收入
我公司是做屠宰雞企業(yè)的,有兩個公司,A公司和B公司,B公司生產的產品主要是為了A公司的客戶生產的,但是B公司成立不久,現在A公司的進項不夠,B公司的毛雞款A公司一塊給付了,對公轉賬,票都開給A公司了,兩個公司的賬務怎么處理
嗯,我兩個問題
你好!你們公司的人,申報了工資的,是可以抵扣9%
你說的是個稅按工資申報,還是是工資表上的人的意思?其他老師都說實習得按勞務報酬申報
你好!沒有說實習要按勞務,看你們是簽的什么合同。是勞動合同還是勞務合同
大一學生,實習協議
你好!這種一般相當于臨時工性質,可以按勞務申報