你好,補(bǔ)貼不行的,你要做,計(jì)入研發(fā)人工工資去加計(jì)。
員工出差的餐補(bǔ)沒有發(fā)票可以和車票等差旅費(fèi)一起填寫報(bào)銷并在稅前扣除嗎?高溫補(bǔ)貼沒有發(fā)票可以在稅前扣除嗎?還是可以計(jì)入工資發(fā)放?
請(qǐng)問老師,公司的車因?yàn)閷B毸緳C(jī)沒空,差旅人員開公車去了,然后公司補(bǔ)貼給差旅人員的費(fèi)用可以做差旅費(fèi)補(bǔ)貼嗎?可以稅前扣除嗎?
老師,比如業(yè)務(wù)員的差旅費(fèi)補(bǔ)貼,以前都是汽油車,現(xiàn)在是電動(dòng)汽車,這個(gè)差旅費(fèi)補(bǔ)貼除了過路費(fèi)還能貼什么發(fā)票?
老師,我們的研發(fā)人員出差的差旅費(fèi)(車票+餐費(fèi)+住宿費(fèi)+差旅費(fèi)補(bǔ)貼)請(qǐng)問這幾項(xiàng)都可以加計(jì)扣除么?還是說差旅費(fèi)補(bǔ)貼不可以加計(jì)扣除?
@郭老師,我們的研發(fā)人員出差的差旅費(fèi)(車票+餐費(fèi)+住宿費(fèi)+差旅費(fèi)補(bǔ)貼)請(qǐng)問這幾項(xiàng)都可以加計(jì)扣除么?還是說差旅費(fèi)補(bǔ)貼不可以加計(jì)扣除?@郭老師
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個(gè)季度是免稅的,請(qǐng)問期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個(gè)跨市區(qū)項(xiàng)目,為這個(gè)項(xiàng)目專門注冊(cè)了個(gè)分公司,請(qǐng)問農(nóng)民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費(fèi)用500萬賬面價(jià)值500萬。同時(shí)從6月30日開始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計(jì)量無折舊無減值到12月31日的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價(jià)值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對(duì)方公司因?yàn)楦鞣N原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價(jià)值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進(jìn)來就是這個(gè)界面,進(jìn)出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點(diǎn)擊,但是點(diǎn)確定的時(shí)候又顯示請(qǐng)選擇資質(zhì)。這個(gè)應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)需要開發(fā)票嗎
如果個(gè)人轉(zhuǎn)對(duì)公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對(duì)嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會(huì)計(jì)已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個(gè)目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項(xiàng)目,入庫到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫按比例分配到以前的老項(xiàng)目上去,這樣的操作對(duì)我個(gè)人來說有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
因?yàn)檫@個(gè)補(bǔ)貼是隨著差旅費(fèi)一起發(fā)放,沒有計(jì)入工資一起發(fā)放,因?yàn)檫@部分差旅費(fèi)不用繳納個(gè)稅,所以現(xiàn)在不太確定?
你好,不行的。這部分如果沒有發(fā)票報(bào)銷,是需要計(jì)入工資交個(gè)稅的。
差旅費(fèi)補(bǔ)助不是不需要繳納個(gè)稅么?
你好,沒有這樣的規(guī)定了。除非是有發(fā)票報(bào)銷的。
12366我咨詢了說是不需要繳納個(gè)稅,您也可以在查詢一下
你好,這個(gè)你要問你的管理員??此煌狻?
我重新提問吧
比如我工資超過5000,有13000,我做8000的差旅補(bǔ)貼,你問問他,能不能不交個(gè)稅。