可以的,這是先掛賬,是謹慎做法
以前年度企業(yè)收到的專項應(yīng)付款,付相關(guān)專項電費支出等。支出電費等支出時借:專項應(yīng)付款,貸:銀行存款。企業(yè)運行不下去,銀行存款沒有余額,沒有收入來源,管其他部門借經(jīng)費,借款收到時,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款。企業(yè)再支出電費等相關(guān)支出時是借:專項應(yīng)付款還是借管理費用?貸:銀行存款。其實說白了是用借來的錢去沖以前的專項應(yīng)付款,可以嗎?
老師你好,我們公司捐出一筆扶貧款,錢已經(jīng)打過去了,捐款收據(jù)還沒拿到,可不可以先做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,等捐款收據(jù)拿到了再做借:營業(yè)外支出,貸:其他應(yīng)收款?
老師好,運輸公司車輛出了點事故,收到保險公司的賠償款如何做賬,發(fā)生時借:其他應(yīng)收款,貸:固定資產(chǎn)清理還是營業(yè)外支出,收到時借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。
老師你好,請問之前做了,借:其他應(yīng)收款,貸:實收資本。那么股東轉(zhuǎn)錢還款到公司賬戶我可以做:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款 嗎,對嗎
老師,我們給勞務(wù)派遣公司打員工的工資,之前是先收到發(fā)票后付款——1.借:管理費用——勞務(wù)費 貸:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費2.借:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費 貸:銀行存款 現(xiàn)在是先付款,后收票。我可以把上面的1.2顛倒過來,先做分錄2再做分錄1嗎?還是打款時做——1.借:其他應(yīng)收款——某公司 貸:銀行存款,等來了發(fā)票再做——2.借:管理費用——勞務(wù)費 貸:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費 3.借:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費 貸:其他應(yīng)收款——某公司
我們是老項目的房地產(chǎn)企業(yè),對方開了一張建筑工程服務(wù)3%專票,我們可以抵扣嗎
我們是一般企業(yè),采購貨物要簽合同嗎?合同供方簽還是需方簽?怎么開?采購發(fā)票開完要不要交印花稅?
單位是一般納稅人,2020年10月購入一輛車,賬面價值是1118787.62元,購進時已經(jīng)全部抵扣。2025年前已經(jīng)全部計提完折舊。2025.8月開出一張40萬的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,需要繳納多少增值稅(按理應(yīng)該是40/1.13*13%),有沒有其他辦法
老師,這個經(jīng)營范圍可以開勞務(wù)普票嗎?
老師,能請教一下總公司與分公司是跨省的,獨立核算和非獨立核算在增值稅和企業(yè)所得稅的繳納上有什么區(qū)別嗎?
我們企業(yè)是一般企業(yè),采購貨物是必須要簽采購合同嗎
開發(fā)票增值稅13萬,我要交增值稅12萬,小稅種交多少錢怎么算
我問一下,就是我們公司他們之前買來生產(chǎn)的那個設(shè)備機臺,然后現(xiàn)在要做二手賣掉了。那這一個的話,發(fā)票我們可以自己開嗎?嗯,要怎么開具?
老師,請問24年四季度多繳稅不退稅了,24年年報怎么調(diào)平?
我們是一般納稅人,制造業(yè),專票是13個點,能開6個點或者9個點或者2個點的普票嗎?