可以的,這是先掛賬,是謹(jǐn)慎做法
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    以前年度企業(yè)收到的專項(xiàng)應(yīng)付款,付相關(guān)專項(xiàng)電費(fèi)支出等。支出電費(fèi)等支出時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款,貸:銀行存款。企業(yè)運(yùn)行不下去,銀行存款沒(méi)有余額,沒(méi)有收入來(lái)源,管其他部門(mén)借經(jīng)費(fèi),借款收到時(shí),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款。企業(yè)再支出電費(fèi)等相關(guān)支出時(shí)是借:專項(xiàng)應(yīng)付款還是借管理費(fèi)用?貸:銀行存款。其實(shí)說(shuō)白了是用借來(lái)的錢(qián)去沖以前的專項(xiàng)應(yīng)付款,可以嗎?
老師你好,我們公司捐出一筆扶貧款,錢(qián)已經(jīng)打過(guò)去了,捐款收據(jù)還沒(méi)拿到,可不可以先做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,等捐款收據(jù)拿到了再做借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:其他應(yīng)收款?
老師好,運(yùn)輸公司車輛出了點(diǎn)事故,收到保險(xiǎn)公司的賠償款如何做賬,發(fā)生時(shí)借:其他應(yīng)收款,貸:固定資產(chǎn)清理還是營(yíng)業(yè)外支出,收到時(shí)借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)之前做了,借:其他應(yīng)收款,貸:實(shí)收資本。那么股東轉(zhuǎn)錢(qián)還款到公司賬戶我可以做:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款 嗎,對(duì)嗎
老師,我們給勞務(wù)派遣公司打員工的工資,之前是先收到發(fā)票后付款——1.借:管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi)2.借:其他應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在是先付款,后收票。我可以把上面的1.2顛倒過(guò)來(lái),先做分錄2再做分錄1嗎?還是打款時(shí)做——1.借:其他應(yīng)收款——某公司 貸:銀行存款,等來(lái)了發(fā)票再做——2.借:管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 3.借:其他應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款——某公司
                老師您好,收到供貨商應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的罰款收入需要繳納增值稅嗎?還是只是繳納企業(yè)所得稅
請(qǐng)問(wèn):是不是有電商稅了?多少稅率?怎么交?是在增值稅報(bào)表上填嗎?
老師,個(gè)體戶的減半征收是從什么時(shí)候開(kāi)始?
老師請(qǐng)問(wèn)一下、我們是生產(chǎn)型企業(yè)、有一單報(bào)關(guān)單上面的貿(mào)易方式是跨境電商b2b直接出口國(guó)外、這個(gè)能放在生產(chǎn)企業(yè)退稅嘛?
我們是運(yùn)輸公司68000元的罐體計(jì)入那個(gè)科目
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下利潤(rùn)對(duì)單價(jià)和銷量的敏感系數(shù)怎么算?
銷售出去的色精的空桶返回來(lái),付的運(yùn)費(fèi)記入什么科目!
請(qǐng)問(wèn)各位電商收入金額應(yīng)該怎么確認(rèn)??次疫@樣做的對(duì)不對(duì),電商收入金額=提現(xiàn)到賬金額/1.06,應(yīng)交增值稅額銷項(xiàng)稅=收入*0.060,所得稅是(提現(xiàn)到賬金額-成本費(fèi)用)*25%
老師好,單位想注銷,賬上有電腦,手機(jī),還有庫(kù)存,但實(shí)際上庫(kù)存都賣了,電腦手機(jī)也都報(bào)廢了,該怎么辦,能辦注銷嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)非公司員工的高鐵票只能做招待費(fèi)嗎?

