可以的,這是先掛賬,是謹(jǐn)慎做法
以前年度企業(yè)收到的專項(xiàng)應(yīng)付款,付相關(guān)專項(xiàng)電費(fèi)支出等。支出電費(fèi)等支出時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款,貸:銀行存款。企業(yè)運(yùn)行不下去,銀行存款沒有余額,沒有收入來源,管其他部門借經(jīng)費(fèi),借款收到時(shí),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款。企業(yè)再支出電費(fèi)等相關(guān)支出時(shí)是借:專項(xiàng)應(yīng)付款還是借管理費(fèi)用?貸:銀行存款。其實(shí)說白了是用借來的錢去沖以前的專項(xiàng)應(yīng)付款,可以嗎?
老師你好,我們公司捐出一筆扶貧款,錢已經(jīng)打過去了,捐款收據(jù)還沒拿到,可不可以先做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,等捐款收據(jù)拿到了再做借:營業(yè)外支出,貸:其他應(yīng)收款?
老師好,運(yùn)輸公司車輛出了點(diǎn)事故,收到保險(xiǎn)公司的賠償款如何做賬,發(fā)生時(shí)借:其他應(yīng)收款,貸:固定資產(chǎn)清理還是營業(yè)外支出,收到時(shí)借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。
老師你好,請問之前做了,借:其他應(yīng)收款,貸:實(shí)收資本。那么股東轉(zhuǎn)錢還款到公司賬戶我可以做:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款 嗎,對嗎
老師,我們給勞務(wù)派遣公司打員工的工資,之前是先收到發(fā)票后付款——1.借:管理費(fèi)用——勞務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費(fèi)2.借:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在是先付款,后收票。我可以把上面的1.2顛倒過來,先做分錄2再做分錄1嗎?還是打款時(shí)做——1.借:其他應(yīng)收款——某公司 貸:銀行存款,等來了發(fā)票再做——2.借:管理費(fèi)用——勞務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費(fèi) 3.借:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款——某公司
老師,你好,公司給京東開票時(shí)候是扣減返點(diǎn)金額開開票的,但是我們讓我們的供應(yīng)商開票這筆返點(diǎn)要算進(jìn)去嗎?
出口商品,未用又原路退回,走的報(bào)關(guān),退回時(shí)繳納了增值稅和關(guān)稅,退回做的沖減收入,那退回的關(guān)稅怎么入賬?進(jìn)什么里?。?/p>
老師,購買廠房連帶的土地使用權(quán)計(jì)入無形資產(chǎn)后,后期攤銷應(yīng)該計(jì)入什么科目呢
用的哪個(gè)知識點(diǎn)和公式?
老師你好,我公司之前是小規(guī)模稅人,開普票,增值稅征收品目是工程服務(wù),今年4月份 改成一般納稅人了,再開增稅稅發(fā)票是銷售貨物,本期申報(bào),就出現(xiàn)檢查提示了,這樣還能繼續(xù)申報(bào)嗎?還要不要把征收品目變更成銷售貨物呀?
老師就是a公司轉(zhuǎn)款給b公司,作為投資款,a公司怎么做賬啦?兩家都是小規(guī)模企業(yè)
企業(yè)收到稅局退回代扣代繳的個(gè)人所得稅,且有一部分已返還給員工,請問這分錄該 怎么處理,那多余未退回給員工是做營業(yè)外收入嗎?
物業(yè)會計(jì),商鋪欠繳電費(fèi)借,其他應(yīng)收款,還是應(yīng)收賬款,貸記什么
老師,未分配利潤給法人分紅不需要繳納任何稅費(fèi)吧
公司收到生育津貼怎么做分錄,發(fā)出去的工資發(fā)出的