銀行有進賬就做銀行存款,沒到的就做應收呀。
9月份買的酒水入賬,11月份收到發(fā)票,是在11月份做一張同樣的紅字憑證,然后在重新做一筆分錄,就可以吧!另外9月份做的分錄是借管理費用酒水貸其他,11月做個紅字分錄,這些酒水需要給員工發(fā)福利是借管理費用福利費貸銀行及其他嗎?然后把發(fā)票放到這張后面,在附一張發(fā)放的明細,這樣對嗎
9月份買的酒水入賬,11月份收到發(fā)票,是在11月份做一張同樣的紅字憑證,然后在重新做一筆分錄,就可以吧!另外9月份做的分錄是借管理費用酒水貸其他,11月做個紅字分錄,這些酒水需要給員工發(fā)福利是借管理費用福利費貸銀行及其他嗎?然后把發(fā)票放到這張后面,在附一張發(fā)放的明細,這樣對嗎
現(xiàn)在11月我這邊開出去票了,可能有七八張發(fā)票,然后銀行流水,我怎么根據(jù)這些發(fā)票,銀行流水來做這個11月的賬?
外賬單據(jù),銀行流水是16日付的材料款,材料發(fā)票是25號才開過來的,這個賬務處理怎么做?銷項發(fā)票是11號開出去的,11號之前沒有任何發(fā)票業(yè)務發(fā)生,這又怎么處理?
#提問#我們公司11月發(fā)生的承兌業(yè)務,產(chǎn)生了票據(jù)貼現(xiàn)利息,然后12月銀行開具了普通票據(jù)貼現(xiàn)發(fā)票,我可以把這個發(fā)票放在11月做的票據(jù)貼現(xiàn)扣款回單后面嗎?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
銀行?進賬對應應收對的實收。銀行上支付出去或者收到找不到對應的我就只填實收和實付哪一行對嗎?
你先按開票的來對銀行賬,如果沒開票的也進公賬的,你就做個預收,到時開了票再沖掉。