您好。是可以的。請問還有什么可以幫您
我新辦的一般納稅人公司7月份只有一項其他業(yè)務收入,我能不能7月零申報,等8月的時候再給這筆收入申報繳納增值稅
發(fā)票還沒有開的時候能不能申報納稅呢?只要確定了這一筆收入的話。
收到一筆跨國的版權授權金,不需要開票的,那是不是申報的時候只能申報無票收入?
出口退稅問題 1.12月出口報關了一筆批貨物。未及時開票。那12月需要確認收入嗎?確認的話申報12月增值稅是不是要填收入? 2.能否在23年1月在開具發(fā)票?確認收入一起,跨年了 。稅務備案還沒下來 所以現(xiàn)在拖到一月了導致1月沒法進行退稅申報和開具出口發(fā)票
老師,請問一下,看增值稅納稅義務發(fā)生時間的確定政策,主要是“以收到銷售款或取的索取銷售款憑證的時間”來定的,先開具發(fā)票,為開具發(fā)票的當天。按照這個意思,沒有開具發(fā)票的話,只要收到款或者收到收款憑證就要納稅,那這個怎么申報呢?還有賬務怎么處理呢?后期開具發(fā)票了,那又怎么處理?不可能申報兩次吧
我在實訓的時候,做到農牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據之后,點擊資產負債表,顯示賬不平,然后就根據提示說沒有加入消耗性生物資產,然后就重新加上了消耗性生物資產,也顯示賬平了,最后結轉損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產,是怎么回事啊
匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)利潤做高了1125.05元,調減其他可以填,與實際利潤相符和,但是又不想退稅,這個怎么處理嗎?總不能其他,調整和調減去都填吧?
老師,這個月企業(yè)將車輛賣給法人,下個月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計提了1—12月工資共524萬,發(fā)放2023年12月份工資30萬,2024年1—11月工資480萬,共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調整明細表》時,賬載金額是填524萬對嗎?那實際發(fā)生是填480+30=510萬,還是填480+44=524萬呢?
老師,你好,請問24年報廢固定資產,產生損失3萬,請問應該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據利潤分配---未分配利潤和本年的未分配利潤的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說要看凈利潤去分
老師,有一家公司給我們開了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對方,我們也不用這個票,怎么處理?
老師,通過居委會給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報以后利潤沒有變化,那2023年的所得稅年報還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權,承諾6%的收益,那么標準做法是不是,以6%的溢價確定股權交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
老師您好,其實我在看預付卡業(yè)務,我就聯(lián)想到在這個問題上面寫的實際刷卡消費的時候需要繳稅,但是不得開具發(fā)票。在資金結算的時候,無需繳稅應該開增值稅普通發(fā)票。我就在思考在實際刷卡消費的時候還沒有到資金結算的,這一步的時候,銷售方就計稅到了賬上但是遲遲沒有開票,我就有點疑惑,難道不應該我自己把票開出來了,我才能在系統(tǒng)上申報納稅嗎?
您好。預付款這一類是這樣的
比如我預存了100元。借:銀行存款 貸:預收賬款
然后消費了20元那么就是 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費增值稅
所以增值稅上面真正的是實際消費的才需要增值稅