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老師,就是這邊我們?nèi)ツ曩I(mǎi)茅臺(tái)酒和茶葉對(duì)方一直不開(kāi)票給我們,然后 我們賬上預(yù)付賬款又掛有64880元,審計(jì)發(fā)詢(xún)證函,他們回復(fù)不符,就是沒(méi)有把發(fā)票拿回來(lái),相當(dāng)于就是我們買(mǎi)了酒茶葉沒(méi)發(fā)票,審計(jì)喊我們處理為業(yè)務(wù)招待費(fèi),入庫(kù)出庫(kù)處理,這個(gè)沒(méi)得發(fā)票怎樣處理,才能把預(yù)付賬款上面不掛他們賬呀,

2021-11-10 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-10 18:10

你好;? 你們實(shí)際買(mǎi)來(lái)這些是招待費(fèi)的話(huà)娿先走招待費(fèi)去核損。 而不是掛預(yù)付賬款去了 。 這樣匯算調(diào)整處理? ?

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快賬用戶(hù)2746 追問(wèn) 2021-11-10 18:14

但是沒(méi)有回發(fā)票,現(xiàn)在掛預(yù)付賬款,是不是我這邊,需要改成,借,管理費(fèi)用招待費(fèi),貸預(yù)付賬款64480元。然后弄一個(gè)入庫(kù)出庫(kù)單和轉(zhuǎn)賬的憑證放在后面呀

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齊紅老師 解答 2021-11-10 18:16

你好;? 你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么? ?; 就 計(jì)入費(fèi)用去;? 而不是掛預(yù)付賬款 ;? 如果對(duì)方確實(shí)不給你發(fā)票? ? 到時(shí)匯算調(diào)整處理 。? ?你不能一直掛往來(lái) ;? ?

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快賬用戶(hù)2746 追問(wèn) 2021-11-10 18:22

好的,因?yàn)橐恢睊斓木褪峭鶃?lái),現(xiàn)在我是不是需要在11月份把它處理點(diǎn),轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面來(lái),如果發(fā)票沒(méi)回來(lái)再調(diào)增企業(yè)所得稅對(duì)吧,老師

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齊紅老師 解答 2021-11-10 18:31

你好 ;? ?現(xiàn)在11月就盡快去處理? 。? 是的。 就得調(diào)整處理了??

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你好;? 你們實(shí)際買(mǎi)來(lái)這些是招待費(fèi)的話(huà)娿先走招待費(fèi)去核損。 而不是掛預(yù)付賬款去了 。 這樣匯算調(diào)整處理? ?
2021-11-10
同學(xué),你好 借,營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款 分錄是對(duì)的
2023-08-10
你這樣描述很亂。你把上面寫(xiě)過(guò)的所有分錄提供一下吧。
2023-12-18
步驟1:收到發(fā)貨平臺(tái)的賬號(hào)上多出可用的30萬(wàn)返利時(shí) 由于這30萬(wàn)是作為預(yù)付款的增加,因此貴公司應(yīng)將其記入“預(yù)付賬款”科目。同時(shí),由于這30萬(wàn)是廠(chǎng)家給予的返利,可以將其視為一種“商業(yè)折扣”,記入“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目。 賬務(wù)處理如下: 借:預(yù)付賬款 300,000 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用——商業(yè)折扣 300,000 步驟2:收到廠(chǎng)家票折的發(fā)票時(shí) 當(dāng)收到發(fā)票時(shí),應(yīng)將發(fā)票金額與預(yù)付賬款之間的差額記入相關(guān)科目。如果發(fā)票金額大于預(yù)付賬款,則差額為應(yīng)支付給廠(chǎng)家的款項(xiàng);如果發(fā)票金額小于預(yù)付賬款,則差額為廠(chǎng)家應(yīng)退還給貴公司的款項(xiàng)。 假設(shè)發(fā)票金額為F,賬務(wù)處理如下: 1.如果 F > 300,000,則:借:庫(kù)存商品/原材料等 F貸:預(yù)付賬款 300,000應(yīng)付賬款 F - 300,000 2.如果 F < 300,000,則:借:庫(kù)存商品/原材料等 F貸:預(yù)付賬款 300,000財(cái)務(wù)費(fèi)用 300,000 - F
2024-01-15
你好,你們是把錢(qián)付給客戶(hù)了嗎,要捋清楚實(shí)際業(yè)務(wù)是怎樣的
2021-03-04
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