哦,最好是一致起來,不一致的情況下,應該是有一方開錯了,你們調(diào)整一下。
你好我們是貿(mào)易企業(yè),采購的發(fā)票和銷售的發(fā)票開票名稱一樣,但是開票編碼不一致,有影響嗎
我公司為貿(mào)易公司,商品名稱開出去的銷項和開回來的進項一致,但是智能賦碼發(fā)現(xiàn),商品,銷項的賦碼和進項的賦碼不一致有影響嗎?需不需要作廢重開呢,不作廢有沒有影響呢?
請問老師,對方公司要求開的發(fā)票分類編碼和購進的發(fā)票分類編碼不一樣,東西名稱是一樣的,這樣會有什么影響嗎?
老師,我方是購買方需要開紅字信息表,如果信息表中產(chǎn)品名稱的稅收分類編碼和原發(fā)票銷售方開具原發(fā)票的稅收編碼不一致,有影響嗎
采購開的發(fā)票和銷售給別人開的發(fā)票名稱是不是要保持一致
老師:客人要多開2000元發(fā)票,我們要收多少個稅點,要怎么算
老師,以前年度科目做錯了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報,需要每月上傳財務報表嗎?
還是那個一般戶的問題,我們開這個戶目的是為了和另外一個子公司座位專用的資金往來賬戶使用,但是當時那個子公司還沒成立,但各項業(yè)務已經(jīng)在開展中了,然后和我們單位合作成立這個子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來,走的其他應付款,然后月初走了兩筆賬買的辦公用品,做賬就是對沖其他應付,現(xiàn)在的問題是,因為買東西付錢從我們這里走的款,等于說我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開了戶再轉(zhuǎn)賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問的那個問題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應付整不平了,做到其他應收的話,一般戶也是少了錢的, 這種情況下應該咋辦呀老師
請問完稅憑證怎么抵扣進項?稅務系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
收購農(nóng)產(chǎn)品,可以反向開具銷售發(fā)票和購進發(fā)票,在稅務系統(tǒng)哪里開具?
你好 請問 開的餐飲服務費發(fā)票是專票 能不在電子稅務局里進項票認證 直接走費用嗎?
老師,現(xiàn)在有一家銷售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬或者500-1000不等),給我們公司一個銷售公司的收款碼支持線下收款。然后計劃在網(wǎng)絡平臺給我們公司打宣傳(通過網(wǎng)絡訂單來的客戶線上收款直接到銷售公司賬戶) 因為是對公打款每個月3次對賬,對賬之后我們公司要給銷售公司開對公發(fā)票(13%稅點) 這有什么問題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開發(fā)票時,需要開外管證嗎?這個外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?