你好,之前的分錄是怎么做的?
老師,我有個(gè)賬務(wù)上的問題想請(qǐng)教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當(dāng)時(shí)買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負(fù)數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
你好,老師,我們之前支付某客戶購(gòu)買的酒款及購(gòu)買原材料利息費(fèi)共7萬元,分錄掛:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在客戶來開發(fā)票,應(yīng)稅勞務(wù),這個(gè)我要怎么做分錄呢?
你好,老師,3月支付某公司購(gòu)買模具配件款1045元,未開發(fā)票,我記 借:其他應(yīng)付款- 1045 10月份支付購(gòu)買模具入改裝費(fèi)41000元,未開發(fā)票,我記:其他應(yīng)付-41000 現(xiàn)在這個(gè)客戶不開發(fā)票給我們,我要這么掛著賬嗎?還是要沖平呢?如果沖平,要怎么做呢
老師!我們公司去年開了7800元專票給客戶??蛻暨@個(gè)月付款了4468元。扣了3332元是之前在客戶公司那購(gòu)買了月餅,但是客戶沒有開票給我們,直接從7800元扣除。我應(yīng)該怎么做賬啊 開票的時(shí)候:借:應(yīng)收賬款7800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6902.65 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-銷項(xiàng)稅額8735.35 現(xiàn)在收款:借:銀行存款4468 庫存現(xiàn)金3332 貸:應(yīng)收賬款7800 老師!我是不是得這樣做賬才能平啊
你好,老師,1月購(gòu)買石粉含稅價(jià)2831.54元,未開發(fā)票未付款,我做暫估入庫,借:原材料-石粉 2831.54 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 5月黃某支付石粉款2740元,本來說是開票含稅的,現(xiàn)在又不開發(fā)票了,記賬:石粉暫估入庫沖紅 :應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借:原材料-石粉 2740 貸:其他應(yīng)收款-黃某 2740 現(xiàn)在庫存變?yōu)樨?fù)數(shù),我要怎么處理分錄呢
郭老師請(qǐng)問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
請(qǐng)問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺(tái)設(shè)備 金額是535萬 然后首付了107萬 還應(yīng)付本金428萬 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒有 第二次二期利息對(duì)方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個(gè)怎么做分錄 ,我得軟件上沒有未確認(rèn)融資費(fèi)用這個(gè)科目
老師我支了2000的差旅費(fèi),剩余800我要退回,但是其中有幾百我要充現(xiàn)金,我要怎么做賬
保守型籌資策略淡季有短期金融資產(chǎn),為什么呢?
老板喜歡公戶里的錢轉(zhuǎn)到他私人賬戶?里,比如公戶里面有100萬,這個(gè)老板呢,他偏偏要把那100萬轉(zhuǎn)10萬走,我又不能不做賬,那我做賬的時(shí)候做什么賬吖其他應(yīng)收款。因?yàn)檫@個(gè)錢我要收回來的《請(qǐng)問這10萬的錢怎么收回來?》
您好,老師,第7題是多選題,答案中變動(dòng)儲(chǔ)存成本和訂貨變動(dòng)成本的式子為什么是這個(gè)?因?yàn)榻?jīng)濟(jì)訂貨批量=√2*KD/Kc
老師 條款是EXW 但是讓發(fā)貨到他的某個(gè)供應(yīng)商處 這種能退稅嗎
老師,為什么我的簽名方式只能是數(shù)字證書簽名而使用操作流程里面可以用多種方式簽名,簽名二維碼那一欄為什么沒有藍(lán)色圖標(biāo)可以點(diǎn)擊?
老師,請(qǐng)問注會(huì)財(cái)管計(jì)算題,有些不寫過程可以嗎直接寫結(jié)果,然后題目給g =8%,1+g =1.08,我在計(jì)算時(shí)可以直接就寫1.08,不寫1+8%,這樣可以嗎?就是簡(jiǎn)單的計(jì)算過程不體現(xiàn)會(huì)扣分嗎
你好,我之前的分錄是摘要 支付某某業(yè)務(wù)推廣費(fèi) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
你好,買來的這些材料,借原材料貸應(yīng)付賬款。
利息借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,這個(gè)酒是什么業(yè)務(wù)的?
你好,老師,但是對(duì)方開的發(fā)票名稱是,應(yīng)稅勞務(wù)
誰?老吳是什么意思?他開的發(fā)票不對(duì)?
給你開的是維修勞務(wù),加工勞務(wù)嗎?
你好,老師,之前產(chǎn)生的實(shí)際費(fèi)用是支付一個(gè)業(yè)務(wù)推廣費(fèi)和一個(gè)鋼材的利息費(fèi)共70000元,現(xiàn)在他們開發(fā)票給我們名稱備注的是:應(yīng)稅勞務(wù),然后我不知道怎么做分錄了
退回去重新開這個(gè)應(yīng)稅勞務(wù)不對(duì)。
這個(gè)勞務(wù)費(fèi)要么是加工,要么是維修,或者是建筑勞務(wù),這個(gè)勞務(wù)太籠統(tǒng)。
好的,老師,我退發(fā)票回去給他們
是的,你跟對(duì)方說重新開,讓對(duì)方給你開推廣服務(wù)的,全部都是開這個(gè)。
利息他開不出來,可以給你開推廣服務(wù),或者是咨詢服務(wù)都行。