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齊老師,公司中途建賬,之前的往來應收有數(shù)據(jù),應付沒數(shù)據(jù),庫房太大,老板安排在月中盤庫,固定資產(chǎn)有半年了,如何建立期初數(shù)?如果月中盤了庫,其他的科目都要在月中取數(shù),起初一結(jié)賬,后半月的數(shù)歸到下一個月?也就是12月?

2021-11-10 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-10 09:37

同學你好 盤點所有數(shù)據(jù)做期初數(shù)就行了

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快賬用戶7947 追問 2021-11-10 09:39

盤點后的發(fā)生額算幾月的數(shù)據(jù)?

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快賬用戶7947 追問 2021-11-10 09:41

11月9日起初試算平衡后,再發(fā)生的數(shù)歸哪個月?

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齊紅老師 解答 2021-11-10 09:44

同學你好 這個看你幾月建賬了 這個是期初數(shù) 不是發(fā)生額

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同學你好 盤點所有數(shù)據(jù)做期初數(shù)就行了
2021-11-10
你好,差額記錄未分配利潤。
2023-07-06
你好; 建賬的話;先整理期末數(shù)據(jù); 同時整理好1-6月累計發(fā)生額 去錄入才行的
2023-07-06
你好? 1.? 你們平常按月沒有跟客戶或者供應商對賬的嗎? 你可以去? 找一個應收賬款賬齡分析表和應收賬款逾期分析表 ; 正常是 每個月都需要做的 。 你可以做這兩個表給老板看 。 平常老板也喜歡關(guān)注這些?
2021-06-28
您好!請問您這邊只是需要做內(nèi)賬嗎?如果是的話,直接按你現(xiàn)在接手的當月開始做賬就可以了。如果需要期初數(shù)據(jù),可以從外賬那邊按上個月末的數(shù)據(jù)為初始數(shù)據(jù)進行賬務(wù)處理即可。外賬跟老板個人的賬有沖突的話,自己在當月的賬務(wù)中做一筆更正處理的分錄做平就可以的。
2020-12-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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