你好? 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款?
咨詢公司小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開的發(fā)票,前期公司是沒錢的,然后還是員工墊付的稅金,這個(gè)分錄我有點(diǎn)不知怎么做
公司幫一個(gè)人代繳社保和公積金,但是不是實(shí)際在我們這上班的。也沒有工資,個(gè)稅也不報(bào)她的名字。只是交社保和公積金,請(qǐng)問怎么給她計(jì)提社保和公積金?;扣款的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄?;她把錢打給我們的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄?麻煩老師給個(gè)詳細(xì)一些的答案,感激不盡
公司賬戶上轉(zhuǎn)了幾筆錢給員工個(gè)人賬戶,這錢是用于給員工幫公司回收再生資源的錢,這分錄怎么做,能不能直接做提取備用金,借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款
建筑公司前期經(jīng)營買材料發(fā)工資都是出納墊付的,賬戶收款后通過對(duì)公轉(zhuǎn)出納的備用金歸還的,這個(gè)分錄怎么做,要不要通過庫存現(xiàn)金反應(yīng)科目,工資那個(gè)不計(jì)提直接是入的成本。前期墊付的有一千多萬
工會(huì)籌備金怎么計(jì)提做分錄呢?錢是出納代墊的,公司資金不夠,還未給報(bào)銷。
老師,債務(wù)重組中,債權(quán)人應(yīng)收賬款賬面價(jià)值1000萬,公允價(jià)值600萬,債務(wù)人用股權(quán)重組,那么債權(quán)人 借,長(zhǎng)期股權(quán)投資1000還是600,謝謝
老師計(jì)提的工資是應(yīng)發(fā)的還是實(shí)發(fā)的呢?
請(qǐng)問農(nóng)產(chǎn)品藥材的不管是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人開的票對(duì)方都可以抵扣9個(gè)點(diǎn)?
制造業(yè)成本核算必須要知道bom清單嗎?為什么王玉煥老師講的制造業(yè)全盤實(shí)操課里面的成本核算部分沒有涉及bom清單呢?
老師,每個(gè)月開發(fā)票的數(shù)是固定的嗎?
老師,出差人員報(bào)銷的機(jī)票,打印的電子行程單,名字寫個(gè)人還是寫單位
老師,我們是廢舊物資回收行業(yè),反向開票弄不了,也沒有成本發(fā)票,能不能不交稅,要交的話每個(gè)月按多少交合適?
上個(gè)月收購發(fā)票多開10萬 現(xiàn)在申報(bào)要怎么辦?上個(gè)月開具的收購發(fā)票是不是要作廢,作廢金額可以是10萬還是要全部 本月需要重新開具么
跨區(qū)域外經(jīng)證預(yù)繳之后的后期處理
老師,電商行業(yè)以結(jié)算時(shí)間確認(rèn)收入,哪些時(shí)間涉及哪些會(huì)計(jì)分錄,能寫一下嗎
報(bào)銷時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金或者銀行存款對(duì)嗎?
這樣處理是正確的。