借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸其他應(yīng)付款
咨詢公司小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票,前期公司是沒(méi)錢的,然后還是員工墊付的稅金,這個(gè)分錄我有點(diǎn)不知怎么做
您好老師我想咨詢一下 就是小規(guī)模的工程咨詢公司,給乙方付款 ,然后要給甲方開(kāi)發(fā)票,乙方要求甲方另支付百分之6的 稅票錢 國(guó)家規(guī)定的稅率是6個(gè)點(diǎn)嗎
我為一個(gè)造價(jià)咨詢公司(小規(guī)模納稅人)做造價(jià)方面的事情,現(xiàn)在我需要拿我的錢就必須到稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我需要代開(kāi)什么類型得發(fā)票,稅率是多少
我公司幫做監(jiān)測(cè)咨詢服務(wù)的,取得了對(duì)方的發(fā)票,這個(gè)發(fā)票怎么寫分錄,我司是小規(guī)模納稅人
公司租的房子是個(gè)人的,需要去稅局代開(kāi)發(fā)票, 產(chǎn)生的稅金,員工個(gè)人先墊付,后報(bào)銷,這個(gè)稅費(fèi),需要怎么做分錄?
老師,麻煩問(wèn)下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒(méi)看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問(wèn)老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過(guò)審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來(lái)前給我們了一些整改意見(jiàn),有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個(gè)情況還能作廢,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)不能為負(fù)數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負(fù)債表時(shí)分開(kāi)填寫嗎
老師,我公司注冊(cè)資本200萬(wàn),甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個(gè)股東,有兩種方案,第一,注冊(cè)資本不變,丙投入48萬(wàn),占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報(bào)個(gè)稅需要繳納個(gè)稅嗎?第二丙投入48注冊(cè)資本248萬(wàn),這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報(bào)個(gè)稅?
老師這個(gè)個(gè)稅認(rèn)定是9月1好號(hào),就從10月1號(hào)開(kāi)始申報(bào)是嗎?
老師可以簡(jiǎn)單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時(shí)間和他們兩個(gè)的特點(diǎn)嗎
老師企業(yè)所得稅第二個(gè)季度交的稅減去第一個(gè)季度交的稅,對(duì)嗎 第一個(gè)季度比第二個(gè)季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
第一步,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 第二步,結(jié)轉(zhuǎn)成本, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本還是應(yīng)付職工薪酬——成本?
嗯嗯是的,這個(gè)分錄是正確的
咨詢公司是沒(méi)有成本的,一般都是人工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是直接貸勞務(wù)成本嗎?
是的,直接結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了,應(yīng)付職工薪酬——成本
勞務(wù)成本一般是建筑公司用的科目
哦哦,城建稅是直接繳納的話,還要計(jì)提稅金嗎? 借:應(yīng)交稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 付款時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 貸:其他應(yīng)付款——內(nèi)部員工誰(shuí)誰(shuí)誰(shuí)的墊款嗎?
嗯嗯,還是要計(jì)提稅金的,按這個(gè)分錄可以的