那你現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提就可以了

老師,之前把勞保費(fèi)放到福利費(fèi)了,分錄是借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 然后又借 應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸 銀行存款 帳已經(jīng)結(jié)了 現(xiàn)在想調(diào)整到勞保費(fèi)里 如何走賬呢?
老師,前任會計(jì)賬面上,應(yīng)付職工薪酬—工資有貸方余額17萬多;應(yīng)付職工薪酬—職工福利貸方負(fù)數(shù)三千多;應(yīng)付職工薪酬—社會保險貸方負(fù)數(shù)1.6萬多;應(yīng)付職工薪酬—住房公積金貸方負(fù)數(shù)八千多;這是很多年前遺留問題,我也查不清原因了,請問如何平賬?
之前年度無法查到的應(yīng)付職工薪酬的工資貸方余額-2000,職工福利費(fèi)3000.現(xiàn)在調(diào)平如何調(diào)整
做今年賬時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)下貸方有余額,是幾年前留下的,怎么做分錄調(diào)整?
2020年會計(jì)分錄借:管理費(fèi)用-職工薪酬 主營業(yè)務(wù)成本 ---工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 現(xiàn)在稅務(wù)部門核查到有17950元工資不實(shí),讓調(diào)整,我的分錄借:應(yīng)付職工薪酬---工資 貸:利潤分配--為分配利潤對嗎 稅務(wù)部門有說要通過以前年度損益調(diào)整,是不是分錄就是借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配--為分配利潤
個體戶每個季度開28萬的票出去,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要交個人經(jīng)營所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
開9個點(diǎn)的增值稅發(fā)票,需要4.5個點(diǎn)去買,開13個點(diǎn)的發(fā)票,需要7個點(diǎn)去買,哪個劃算一些呢,怎么算的呢
委托研發(fā)所需要的成本?什么時候使用委托研發(fā)什么時候自主研發(fā)?
5. 下列企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)中,沒有考慮風(fēng)險問題的是( )。A. 利潤最大化 B. 相關(guān)者利益最大化C. 股東財(cái)富最大化 D. 企業(yè)價值最大化 老師,這道題為什么選A
學(xué)堂有中醫(yī)醫(yī)館做賬全套課程嗎?
個體戶沒有開票,做了稅務(wù)登記,就不用交稅,全部零申報,是嗎,開了票,但是不超過季度30萬,增值稅是免的,對嗎,個人經(jīng)營所得稅是按照多少交呢,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
稅務(wù)系統(tǒng)開發(fā)票,是否需要設(shè)置不同品類的產(chǎn)品,比如瓷磚的不同規(guī)格型號的
老師,以前的業(yè)務(wù)累計(jì)銷售,可以在一個月里開嗎?開票額度夠,但是當(dāng)月的銷售收入是不夠的?
您好老師!我個人水車給某修路工程提供服務(wù),現(xiàn)結(jié)算服務(wù)費(fèi),對方單位需要3%的專票,我應(yīng)該怎么去開票?
老師,請問勞務(wù)報酬個人開給勞務(wù)公司的發(fā)票,稅收編碼應(yīng)該填什么呢?


分錄怎么寫呀
都是貸方余額
同學(xué)你好 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
這樣對嗎
同學(xué)你好 嗯 這樣做就可以的