你好? 借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付 收到發(fā)票紅沖上面分錄 再按發(fā)票入賬? 付款 借應(yīng)付 代銀行?
老師你好,請問一下我們的貨物是從供應(yīng)商那里直接運(yùn)到港口出運(yùn)的,現(xiàn)在已經(jīng)運(yùn)到港口開船了,這種情況下我們沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票要不要做暫估入庫啊?
老師,我想請問一下,我們是商混站,罐車運(yùn)費(fèi)都是暫估的,這個運(yùn)費(fèi)從暫估到付款,到收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?分錄有哪些?
老師,請問下我公司是拉砂石的,我們暫估了運(yùn)輸費(fèi),但是現(xiàn)在又收到運(yùn)輸公司開的發(fā)票,那我應(yīng)該怎樣做會計分錄呢?
您好老師我想問一下,我暫估入庫,這個月收到發(fā)票了,我應(yīng)該怎么做會計分錄,之前是做的應(yīng)付賬款
老師,你好!我現(xiàn)在有個問題,想請教一下你,我們公司在做一個項(xiàng)目,然后從供應(yīng)商那買了一些材料,但我們的材料還沒有付款,供應(yīng)商也沒有給我們開發(fā)票,可是把這些材料從廠家運(yùn)到工地上的運(yùn)費(fèi)我們1月份已經(jīng)支付過了,運(yùn)輸公司也開了發(fā)票給我們,我想問一下,我這筆運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?我想做到原材料里去,但材料的票和款都沒有,我做到管理費(fèi)用里去吧,以后又不能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里去了?
去年記的收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 今年需要返還其收入,怎么做會計分錄,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
幫別的公司代收錢,公司只是賺個中介費(fèi),這個進(jìn)來的錢需要全部交稅嗎?還是說中介費(fèi)交稅就可以了?
老師,我畫紅圈部分,是什么意思啊。
小規(guī)模納稅人,季度不超三十萬,免征增值稅,匯算清繳需要調(diào)整么?
提單上的終端收貨人是美國,報關(guān)單上的境外收貨人是香港,也是合同方。提單的第3個身份,是提貨人,可以是香港公司,也可以是客戶指定的終端地點(diǎn)。這第3個身份在哪里填
老師,購買的機(jī)器配件價格10000元,款已付,做什么會計科目?是先做預(yù)付帳款還是做固定資產(chǎn)?
工商年報的納稅總額是指哪個
老師您好!企業(yè)交接銀行基本戶銀行流水這幾年是亂的,要重新補(bǔ)賬嗎?
銀行匯票簽收了,怎么總是在代簽收里面有提示
老師,您好,想請問一下,2024年我們有一票成本發(fā)票收不回來,現(xiàn)在做匯算清繳怎么做納稅調(diào)增呢?
老師我們沒有紅沖過,直接發(fā)票沖暫估的,這樣可以嗎/
我暫估時分錄:借:制造費(fèi)用-車輛費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估罐車費(fèi)用 付款時:應(yīng)付賬款--罐車運(yùn)費(fèi)(車主) 貸:銀行存款 收到發(fā)票時:借:應(yīng)付賬款-暫估罐車費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款--罐車運(yùn)費(fèi)(車主)
老師這里的話,可以嗎?我只是沒有掛應(yīng)付具體那家運(yùn)費(fèi)是多少。我只是合計暫估的
紅沖的分錄是暫估的,分錄不變,金額付出。 付款那個金額沒有錯,就不用充了。
意思我一個月的罐車運(yùn)費(fèi)合計是80萬,我總的暫估費(fèi)用80萬。然后我付款時是分開每家付款,我只要拿回80萬的運(yùn)費(fèi)發(fā)票沖暫估費(fèi)用就可以嗎?不用分開掛每家運(yùn)費(fèi)費(fèi)用是多少?
掛往來時。掛往來時需要區(qū)分每家明細(xì)的。
我是付款時才掛每家支付多少,來發(fā)票就直接沖支付時的應(yīng)付和總的暫估的運(yùn)費(fèi)哪里,這樣可以嗎?
暫估運(yùn)費(fèi)時就總的多少,就一筆暫估了,支付時每家支付多少就掛多少,然后發(fā)票來就沖減每家的支付,然后沖減總暫估金額哪里。
。您好,借成本費(fèi)用貸應(yīng)付賬款時,明細(xì)就要區(qū)分客戶名。
哦,那我們一直都沒有區(qū)別掛。幾年的都是這樣,會有問題不?
當(dāng)然有問題,這樣不知道欠誰的錢。
這個不怕,我意思是說稅務(wù)上有問題不?
稅務(wù)上沒問題,你說更正處理就可以了。你這個沒有你這個沒有少交稅,是多交稅了。
怎么會多交???
我暫估多少就要開多少的發(fā)票來沖減暫估的金額啊
。因?yàn)槟惴謹(jǐn)偟慕痤~少了,費(fèi)用少了,利潤多了,就多交稅了。
發(fā)錯了 回其他學(xué)員的? 你這個沒有風(fēng)險的,賬上更正一下就可以的?
我沒有少啊,我都是總的要付多少就暫估多少,然后發(fā)票沖暫估的數(shù)
發(fā)錯了 回其他學(xué)員的? 你這個沒有風(fēng)險的,賬上更正一下就可以的?
我沒有直接沒有更正過,反正暫估多少都會開多少的發(fā)票老沖暫估的運(yùn)費(fèi)
原來暫估分錄 不變,金額負(fù)數(shù)??
意思還是要沖?
對 沒有票暫估的要紅沖?