計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款-個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款

老師這個表彌補虧損是不是錯了?這個數(shù)據都是填年報自動的,當時是不是需要手動填一下?
可以把購買的超過2000元的設備定為耗材嗎
老師你好,想咨詢一下,我們學校開具學宿費發(fā)票后,收到了義務教育補貼,這部分要在學費中減掉,那我開具紅字發(fā)票的時候需要怎么處理怎么開具義務教育補貼金額的紅字發(fā)票
工會經費是不是可以不申報,不是強制的?老師
公司的股東在失信被執(zhí)行人名單里能注銷么?
小規(guī)模納稅人增值稅有啥優(yōu)惠政策嗎,增值稅率具體是多少?
企業(yè)所得稅季報填寫應付職工薪酬的意義是什么?小微企業(yè)不報期間費用表的,個稅少于成本費用的會有什么影響?
接受捐贈機器設備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當時沒做財務處理,現(xiàn)在補做會計分錄,怎么做? 會計利潤是調増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個人已經是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊個自然人獨資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
管家婆工貿版系統(tǒng)發(fā)生的運費需要分配到對應的材料里,請問先計入那個科目,后期在進行分攤
老師,因為社保那邊問題,社保費實際上還沒有繳納,還在申請增員參保中,這樣提前扣款可以嗎?
哦可以的,可以提前扣除。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師還有一個問題:公司(小規(guī)模納稅人)每月銷項稅額大過進項稅額,平時沒有什么費用多,一般就是人工費12000左右,但是每月開票13萬,請問如何規(guī)避涉稅風險
你好,小規(guī)模他哪有勁,像你說的是成本嘛,收入小于成本。
是收入太大,成本太少了,導致利潤偏高要交企業(yè)所得稅,現(xiàn)在是增值稅不用交但是企業(yè)所得稅要交呢
每月開票給客戶13萬,但是成本每月只有1.2萬的人工費而已,其他費用幾乎沒有了
這不是虛開發(fā)票吧 如果不是虛開發(fā)票的沒有關系。
不是虛開
老板不想交那么多企業(yè)所得稅費
不想交所得稅的話,你得有發(fā)票抵扣才行。
好的老師
不用客氣,工作愉快。
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款-個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 這個分錄借貸我做不平(因為公司承擔那部分還沒有扣款)公司承擔的部分現(xiàn)在可以入到其他應付款嗎?等真正扣款了再沖,這樣對嗎?
只是計提了企業(yè)負擔的部分,并沒有發(fā)放,你不用做發(fā)放的分錄。
應付職工薪酬、社保二級科目有余額可以的。
好的老師
不用客氣,工作愉快。