你實際收到了貨款,就要入賬的
老師,你好,我們公司是進(jìn)出口商貿(mào)公司,和另一個公司一起進(jìn)口一批貨,我們公司一半,另一個公司一半,是各自簽合同的,貨到港后入我們公司倉庫,由我們公司將這批貨送去代加工,貨加工好以后由我們公司一起出售,然后再將一半收入給另一個公司,這批貨我應(yīng)該怎么做賬那
老師你好 我們公司幫另一個公司送貨(他們的貨都在我們的倉庫)然后我們開單 和點庫存 然后錢也是給我們 我們公司匯總后每個月結(jié)一次款 這樣的我還需要做賬?
你好,我想問個問題,現(xiàn)在我們公司讓供應(yīng)商幫我們開了一張發(fā)票,然后稅點錢我們自己承擔(dān),是3000,然后這3000塊錢是其他公司幫我們支付的,后期我們還要還給人家,現(xiàn)在我們怎么做賬才正確
老師,我們公司老板和另外一個公司的老板合租一塊地,租賃的合同簽的是我們公司的,錢也是我們公司全部先付出去,然后收回來發(fā)票,然后和我們合租另一個公司再把錢付給我們,要我們開個租金發(fā)給給他們,你覺得這樣合理嗎
你好老師,我是一個商貿(mào)公司,有個人欠我們錢,然后這個人有個倉庫承包出去了,然后倉庫老板讓我們公司現(xiàn)在收這個租賃來抵債,我們公司還得給這個承租方開租賃發(fā)票,我想問的是我們公司的成本是哪方面,或者是我們需要完善哪些手續(xù)
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細(xì)表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進(jìn)項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔(dān)
但是我不產(chǎn)生利潤的話這要怎么做分錄呢
開票是你們還是實際銷售方
那老師 我該如何入賬呢
如果不是你們開票,你們掛往來就可以
是不是 借 應(yīng)收賬款 貸 庫存商品
你們不開票,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,就可以
但是要是沒庫存了 我們這邊就要做采購(但是與采購的結(jié)款又不是我們?nèi)ソY(jié))采購單價與銷售出去的單價又不一樣 這樣就會導(dǎo)致我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表不對。。 那該怎么辦呢
你替別人購買的貨物,不能算你們的庫存的
那我要幫他們收款就必須做一筆應(yīng)收款 那這筆款我該怎么掛到客戶頂上呢
你不需要掛客戶的往來款啊
收款由我們來收 收了統(tǒng)計好才給另一個公司
這都不需要做?
你實際收到錢,就是,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款
那么要是對賬的時候我該怎么對賬呢 客戶需要明細(xì)的時候
你是銷售對象,還是幫他銷售的人要明細(xì)
好的 謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好