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Q

老師你好 我們公司幫另一個公司送貨(他們的貨都在我們的倉庫)然后我們開單 和點庫存 然后錢也是給我們 我們公司匯總后每個月結(jié)一次款 這樣的我還需要做賬?

2021-11-08 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-08 11:20

你實際收到了貨款,就要入賬的

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快賬用戶3584 追問 2021-11-08 11:21

但是我不產(chǎn)生利潤的話這要怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-11-08 11:25

開票是你們還是實際銷售方

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快賬用戶3584 追問 2021-11-08 11:29

那老師 我該如何入賬呢

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齊紅老師 解答 2021-11-08 11:33

如果不是你們開票,你們掛往來就可以

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快賬用戶3584 追問 2021-11-08 11:34

是不是 借 應(yīng)收賬款 貸 庫存商品

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齊紅老師 解答 2021-11-08 11:35

你們不開票,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,就可以

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快賬用戶3584 追問 2021-11-08 11:39

但是要是沒庫存了 我們這邊就要做采購(但是與采購的結(jié)款又不是我們?nèi)ソY(jié))采購單價與銷售出去的單價又不一樣 這樣就會導(dǎo)致我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表不對。。 那該怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2021-11-08 11:40

你替別人購買的貨物,不能算你們的庫存的

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快賬用戶3584 追問 2021-11-08 11:41

那我要幫他們收款就必須做一筆應(yīng)收款 那這筆款我該怎么掛到客戶頂上呢

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齊紅老師 解答 2021-11-08 11:42

你不需要掛客戶的往來款啊

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快賬用戶3584 追問 2021-11-08 11:42

收款由我們來收 收了統(tǒng)計好才給另一個公司

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快賬用戶3584 追問 2021-11-08 11:43

這都不需要做?

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齊紅老師 解答 2021-11-08 11:53

你實際收到錢,就是,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款

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快賬用戶3584 追問 2021-11-08 12:00

那么要是對賬的時候我該怎么對賬呢 客戶需要明細(xì)的時候

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齊紅老師 解答 2021-11-08 13:26

你是銷售對象,還是幫他銷售的人要明細(xì)

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快賬用戶3584 追問 2021-11-08 14:36

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-08 17:37

好的,客氣,幫到你就好

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你實際收到了貨款,就要入賬的
2021-11-08
同學(xué)你好 這個為啥這樣操作呢?稅局一看這樣會認(rèn)為是虛開發(fā)票的
2020-12-03
你好,同學(xué)。那你給另一公司的時候,對方 給你開票嗎
2020-11-28
同學(xué)你好 需要建三個賬套分開核算庫存
2021-01-29
同學(xué)你好 做收入就可以了
2022-05-23
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