您好!你們這個5200萬不滿足小微企業(yè)條件啊

請問我們公司注冊資金5200萬,未實繳,但是我公司十年前申請專利使用權(quán),當時評估資產(chǎn)為5000萬,現(xiàn)在我公司認為我們的當時的資產(chǎn)評估未達到5000萬,我們想享受小微,怎樣操作較好呢?
老師,您好!我們公司去年是一個老板,稱他為大老板吧。大老板以180萬的價格買下小股東另外一個公司30%的股權(quán),但是給的是60萬,剩下的120 萬就入股我們公司,我們公司估價240萬,這樣就相當于每人出資50%,但是只享受40%的分紅,里面應(yīng)該也把之前大老板的一些客戶資源考慮在里面的緣故,現(xiàn)在小股東就要求大股東把240萬資金放在公司的賬面上,但是大股東拿不出來這么多的現(xiàn)金,請問這種情況,我要怎么做賬?
老師,請問一下,我們公司買了一輛車入固定資產(chǎn),用了差不多一年就賣了,但是賣的時候開發(fā)票只開了十多萬發(fā)票,賣的當月做未開票收入以收到真實金額申報增值稅,這樣存在什么稅收風(fēng)險,資產(chǎn)處置損益在借方,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師您好,請問一下一般納稅人公司名下有一個無形資產(chǎn)~土地使用證,當時為了辦這個證花的費用有票的都計入無形資產(chǎn)了,有些沒發(fā)票的就沒做賬,這中級間也有一些隱形開支?,F(xiàn)在這個無形資產(chǎn)賬面價值是70萬,但是實際這個土地證的市場價值達到1000萬了。假如我們現(xiàn)在找了第三方評估機構(gòu)去評估成1000萬。這個賬務(wù)處理該怎么操作?
我們公司是在二十年前跟另一企業(yè)有合作,我公司以前為政府性質(zhì)單位,很多年前已改為國企,這份合同是這樣簽訂的,乙方以300000萬購買的我們這塊土地,同時我們也獲得了未來的權(quán)益:1.1996年以后每年享有12萬保底收益,以后每年增加2%,2.自乙方獲利年度起,我方享有乙方合作經(jīng)營利潤20%的分配權(quán),3.合作終止,乙方名下土地的剩余土地使用價值扣除稅費外,我公司享有土地剩余價值20%的分配權(quán),現(xiàn)進行資產(chǎn) 清查,我公司算享有的收益,評估報告給到的結(jié)果是,我們要繳納增值稅和土地增值稅,該部分土地增值稅的金額較大,想問下我們能否把這3項權(quán)益收到的錢視為合作的投資收益,以及收到錢的賬務(wù)處理和稅務(wù)問題
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。
就是現(xiàn)在我們想享受小微,有什么辦法呢
要做減資處理,達到小微企業(yè)的要求,注冊資本要做到5000以下,做工商變更處理
工商變更后,賬面評估的實收資本怎么調(diào)整呢?
你們實收資本也有5200萬了?那要做減資處理,需要股東會決策,然后辦理工商變更