你好!領用的如果是自產(chǎn)商品,應視同銷售,借:應付職工薪酬 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷賬稅額)
老師好!報銷探親費:借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。借:應付職工薪酬-福利費,貸:庫存現(xiàn)金。 還是不通過管理費用,直接入應付職工薪酬
老師,你好,請問用公司購進的存貨給員工發(fā)福利,借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費;借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存商品;這樣對嗎
老師,第三個,分錄是借管理費用,貸庫存商品,對嗎 發(fā)放給職工的福利,是做到管理費用,還是應付職工薪酬?
過年給員工年貨,是先借:應付職工薪酬 貸:庫存商品還是庫存現(xiàn)金呢 借:管理費用 貸:應付職工薪酬呢 還是說就直接借:管理費用-福利費 貸:庫存現(xiàn)金
今年中級會計分錄金額不小心標了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
今年中級會計分錄不小心標了單位,會扣分嗎?
今年cpa和中級會計分錄金額都不小心標注了單位,但數(shù)沒錯,會被額外扣分嗎?
10月1日起填報的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個1月份支付的是去年12月的這個也填到實際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會不會數(shù)據(jù)對不上?
記賬公司那種企業(yè),很多那種虛開發(fā)票采購成本不真實的,他們的銀行存款賬實相符嗎,他們銀行每個月賬上余額和實際一樣嗎
老師,有三個孩子,是不是個稅都可以申請附加扣除
老師30萬,36萬,300萬,的臨界點是多少呢?怎么合理控制呢?
這道題不明白,誰能幫忙解釋一下
請邏輯清晰的老師答題 如果周轉材料不屬于存貨,為什么例題中周轉材料在存貨的范疇里
老師,發(fā)票開出去了,如果以后要紅沖有時間限制嗎?
領用購進的呢?
你好!如果是外購的,借:應付職工薪酬 貸:庫存商品 應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)