借,銀行存款5000 貸,預(yù)收賬款5000
(4)根據(jù)合同規(guī)定,預(yù)收購貨單位購買B產(chǎn)品價款5000元存入銀行。 5)企業(yè)根據(jù)合同規(guī)定,向上項預(yù)付貨款的購買單位發(fā)出B產(chǎn)品100件,每件售價250元,價款合計25000元(B產(chǎn)品單位成本90元),公司隨后收到購貨單位剩余款項
4、根據(jù)合同規(guī)定,預(yù)收購貨單位購買B產(chǎn)品價款5650元存入銀行。 5、企業(yè)根據(jù)合同規(guī)定,向上項預(yù)付貨款的購買單位發(fā)出B產(chǎn)品10件,每件售價250元,按規(guī)定計算應(yīng)交增值稅 325元,價稅合計2825元
企業(yè)根據(jù)合同規(guī)定,向上項預(yù)付貨款的購買單位發(fā)出B產(chǎn)品10件,每件售價250元,按規(guī)定計算應(yīng)交增值稅325元,價稅合計2825元。
企業(yè)根據(jù)合同規(guī)定,向上項預(yù)付貨款的購買單位發(fā)出B產(chǎn)品10件,每件售價250元,按規(guī)定計算應(yīng)交增值稅325元,價稅合計2825元[會計分錄]
5.12月5日企業(yè)根據(jù)合同規(guī)定,向上項預(yù)付貨款的購買單位發(fā)出B產(chǎn)品10件,每件售價250元,價款合計2500元。(附件數(shù)2張)
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬元歐元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產(chǎn)品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
借,銀行存款20000 預(yù)收賬款5000 貸,主營業(yè)務(wù)收入25000
想請問第五題分錄怎么寫
借,主營業(yè)務(wù)成本90000 貸,庫存商品90000
第1題和第2題要去管那個成本嗎
要算成本嗎
需要的,要結(jié)算成本。
那就是要寫兩個分錄
對的,確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。
題目沒有說結(jié)轉(zhuǎn)也要是嗎
題目告訴了?成本,就是告訴了要結(jié)轉(zhuǎn)
這樣做是對的嘛
你周六的處理沒什么問題啊,你覺得是哪里有疑問。
所以那樣做是對的嗎?
沒問題啊,你這里的每一步處理賬目科目都對的呀。
前幾題有成本 我就一直不確定是不是那樣做
這題目告訴了成本,你就是借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,你這里處理沒問題的。
好的 謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快。
是不是要算稅率,在題目剛開始就有說企業(yè)增值稅率是13%
題目如果說告訴了13%的增值稅,你再確認(rèn)收入的時候,就把那個13%的增值稅放到銷項稅額。