您好,是沒季度完成,您的分錄沒問題
老師,你好!小規(guī)模減免增值稅的分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免,這筆分錄到底是每月做還是每季度做?
您好,老師,小規(guī)模的增值稅是免稅的,在季度末,賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入-減免稅款嗎?還是貸:營業(yè)外收入-減免稅款應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅呢?
老師,小規(guī)模季度減免增值稅,分錄是不是這樣寫 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入
老師,你好,小規(guī)模公司當(dāng)月收費當(dāng)月開票分錄是不是這樣寫,1.借銀行,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,2.借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸 應(yīng)交增值稅-減免稅額,3.結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額借 應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸 營業(yè)外收入
老師 請問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費用有誤,漏記20w費用,如何做會計處理。分錄以及如何申報
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,請問我這樣做對嗎,感覺做錯了
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計?
老師,你好!我還想再請教一個問題,就是關(guān)于培訓(xùn)機構(gòu)收的學(xué)費,在實際工作做賬時,把每一筆學(xué)費收入都不能立刻確認收入嗎?都只能做預(yù)收賬款嗎?因為像培訓(xùn)機構(gòu)每個學(xué)生課時、科目都不一樣,而且學(xué)生又多,如果每筆都只能收的時候做預(yù)收賬款,然后分期確認收入的話太繁瑣了
您好,那您只能把課時明細統(tǒng)計清楚,否則核算不準(zhǔn)確
老師,再請問下支付勞務(wù)費和代扣個稅且這個個稅由公司承擔(dān),那么整個過程涉及的分錄應(yīng)該怎么寫?如果這個個稅由個人承擔(dān)分錄又該如何寫?
您好,若公司承擔(dān)個人所得稅,應(yīng)當(dāng)返算稅前金額計入成本費用,若個人承擔(dān)個人所得稅,則按稅前金額計算個人所得稅,不需要返算
老師,沒太懂,可否麻煩老師這個分錄,這樣就一目了然了
您好,分錄相同,借成本費用,貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅,