同學你好,服務費可以選擇按照簡易計稅方法按照5%的征收率開具增值稅發(fā)票。
一般納稅人的標準是一年銷售額超過500萬,公司是小規(guī)模勞務派遣公司,每月光社保、公積金、工資就100多萬,實際服務費也就3萬多,按差額征稅,社保、公積金、工資屬于銷售額嗎,要是屬于,是不是要轉一般納稅人?
您好老師,我是一般納稅人,與勞務派遣公司簽協(xié)議,支付勞務派遣人員每月工資10萬,社保3萬,工會經(jīng)費0.2萬,管理費0.5萬元,以銀行存款支付勞務派遣公司共計13.7萬,勞務公司開具人力資源服務差額普票13.7萬元,請問我們公司怎么做賬,計入哪個會計科目,具體會計分錄?他這樣開票對不對
老師,我們是勞務派遣公司,一般納稅人,差額征稅,用人單位支付了20萬,其中15萬是工資及社保公積金,5萬是服務費,如何開票?
勞務派遣按差額計稅,具體怎么開票?比如收到派遣服務單位100萬元,本公司支付工資80萬元,那么差額是20萬元,差部分按20萬÷(1+5%)×5%交納增值稅,這20萬是開專票嗎?剩下的80萬是開普通發(fā)票還是開收據(jù)?
A勞務派遣公司(以下簡稱A公司)為增值稅一般納稅人,與B公司簽訂勞務派遣協(xié)議,為B公司提供勞務派遣服務。2022 年2月,A 公司共取得含稅勞務派遣收入 55 萬元,其中代B公司支付給勞務派遣員工工資 23 萬元、為其辦理社會保險18萬元及繳納住房公積金10萬元。A公司選擇按差額納稅,應繳納增值稅()萬元。老師這題怎么算
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?