同學(xué)你好,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入中;
老師 1月份申報(bào)12月份增值稅,附加稅免征,屬于12月份免征的附加稅需要計(jì)提并在申報(bào)交納增值稅時(shí)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
增值稅附加稅中,繳納了城市維護(hù)建設(shè)稅,但是教育費(fèi)附加免征,要不要免征的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,免征的附加稅還要計(jì)提嗎
免征增值稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)稅金及附加 免征的增值稅要不要算附加稅,
老師,小規(guī)模納稅人,季度增值稅沒超45萬,免征增值稅,城建稅及附加,也是免征的,對(duì)吧
稅務(wù)免征的增值稅及附加稅轉(zhuǎn)入哪里?
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報(bào)銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報(bào)銷單本身,就是3頁?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營(yíng)租賃首期款怎么做賬?
能做其他收益嗎?
同學(xué)你好,能做其他收益嗎?——如果科目 中有,是可以的;
為什么?不是有就可以做吧,
同學(xué)你好,企業(yè) 準(zhǔn)則是計(jì)入其他收益;小企業(yè) 準(zhǔn)則是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入;