好,如果和個(gè)人沒有租賃關(guān)系的,對(duì)方?jīng)]有給你們開租賃發(fā)票,不可以。
公司沒有車,員工外出開會(huì)開的自己的車需要報(bào)銷停車費(fèi)這個(gè)停車費(fèi)可以報(bào)銷嗎?
老師,公司員工的停車費(fèi)可以報(bào)銷入賬嗎?抬頭是他個(gè)人
員工自己的車,公司給報(bào)銷停車費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
公司員工的個(gè)人停車費(fèi)可以報(bào)銷嗎?定額發(fā)票
員工外地出差開自己的車去,公司給報(bào)銷停車費(fèi),加油費(fèi),員工提供油費(fèi)發(fā)票及停車票,這個(gè)公司可以稅前扣除不。這個(gè)直接計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)可以嗎
老師您好。工程機(jī)械類的公司經(jīng)營范圍有哪些啊
幫我看看這個(gè),暫估入賬的原材料收到發(fā)票后,這個(gè)原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月還管不管它?沖不沖成本?
老師好!一般納稅人,做專項(xiàng)賬的時(shí)候,收到的專票要把稅價(jià)分開做嗎?還是稅價(jià)做一起。
老師好!內(nèi)地A公司需要購進(jìn)香港演藝公司來內(nèi)地演出的權(quán)利,演出票的收入算內(nèi)地A公司的。問一下,A公司交銷項(xiàng)稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣?在哪里抵扣?還是在稅務(wù)局平臺(tái)嗎?如果不是,請(qǐng)問在哪里抵扣?謝謝
老師,基金會(huì)接受的捐贈(zèng)款項(xiàng)收入,在申報(bào)增值稅時(shí)需要進(jìn)行申報(bào)嗎?
老師,二手房東的公司結(jié)轉(zhuǎn)成本咋算
老師電競(jìng)公司結(jié)轉(zhuǎn)成本咋算
老師,公司是做光伏安裝的,許可證上經(jīng)營范圍有:建設(shè)工程設(shè)計(jì),建設(shè)工程施工,施工專業(yè)作業(yè)。我們承接其他新能源公司的光伏安裝項(xiàng)目,對(duì)方給我們結(jié)算款項(xiàng)的時(shí)候,銀行流水備注的是“勞務(wù)費(fèi)“這個(gè)備注寫得是不不太合理,我們給他們開具的發(fā)票是“建筑服務(wù)*安裝服務(wù)費(fèi)“發(fā)票
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?之前問過老師沒講明白,所以問問你
老師好!出租車從業(yè)證培訓(xùn)費(fèi)屬于什么稅目?
汽油費(fèi)呢,公司給員工的福利,因?yàn)橐蚬盟杰?
都是一樣的,如果與車相關(guān)的想要報(bào)銷,要么單位有車,要么有租賃。
單位老板是有車,但是這是員工的 會(huì)查嗎
你好,單位老板有車沒有用,單位名下有固定資產(chǎn)。
好的老師,如果單位名下有固定資產(chǎn),那個(gè)人可以報(bào)銷油費(fèi),是不是不會(huì)被查?
這個(gè)不好說,如果你們的郵費(fèi)太多,如果不合理的話會(huì)被查。
嗯嗯 好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。