借管理費(fèi)用? 貸銀行存款

老師:我們公司跟機(jī)械老板都是公對(duì)公賬戶,他把12月份的專票開回來了,工程款還沒有給他發(fā),他沒有給他的司機(jī)發(fā)工資 ,結(jié)果司機(jī)告在我們公司了,老板現(xiàn)在又不在,也不來,我們?cè)撛趺唇鉀Q這個(gè)問題
老師,我想問一下工程是開專票的,現(xiàn)在剩余質(zhì)保金部分的發(fā)票沒有開,工程已經(jīng)完工結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),質(zhì)保金部分應(yīng)該怎么處理啊 全額掛在其他應(yīng)付款里面嘛
請(qǐng)教老師,因?yàn)楣こ探Y(jié)算,我司先給對(duì)方開出發(fā)票,但是對(duì)方一直沒有接收,一直在我方手里,后工程款重新結(jié)算,金額導(dǎo)致變動(dòng),之前開出的發(fā)票金額多了,請(qǐng)教老師我司該怎樣處理發(fā)票
,8月結(jié)算工程款的票全部開完了,后面也沒有工程,結(jié)果10月份來了一張機(jī)械費(fèi)發(fā)票,老師該怎樣處理
老師,物流發(fā)票和加柴油發(fā)票可以勾選抵扣嗎?
老師您好 請(qǐng)教電子稅務(wù)局開票員身份信息和手機(jī)號(hào)不一致可以繼續(xù)使用嗎
老師,請(qǐng)問一下保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)進(jìn)來的農(nóng)險(xiǎn)理賠款,種甘蔗理賠款,種甘蔗的。
老師命案,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)注銷最后庫存的書本賣了,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄啊,需要報(bào)增值稅嗎
我們是小規(guī)模納稅人按季申報(bào)増值稅,連續(xù)12個(gè)月或四個(gè)季度不超過500萬,就不會(huì)升為一般納稅人,我不考慮連續(xù)四個(gè)季度,單純按連續(xù)12月去算,沒問題吧!去年9月到今年8月,去車10月到今年9月,以此類推,不考慮連續(xù)四個(gè)季度,不會(huì)有什么問題吧!
公司購買的證書,獎(jiǎng)杯什么的怎么入賬?
當(dāng)月沒有拿到發(fā)票付款了,能不能不做進(jìn)項(xiàng)稅暫估,而是按原價(jià)錄賬,跨月做進(jìn)項(xiàng)沖抵費(fèi)用可以嗎?這樣發(fā)票和稅務(wù)同步
發(fā)票銷售額和稅收收入有什么區(qū)別
一般納稅人,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),是什么意思?是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額嗎
老師,單位的車輛已經(jīng)壞了,準(zhǔn)備報(bào)廢,還沒報(bào)廢.但是24年沒有交保險(xiǎn)和車船稅。現(xiàn)在稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)車船稅缺失,找單位核實(shí)情況。我們?nèi)鐚?shí)上報(bào),需要補(bǔ)交車船稅嗎


能反結(jié)賬回去再把費(fèi)用加到合同成本里嗎
那你申報(bào)表那些也要去改
正確的做法是回去改還是直接入到管理費(fèi)用了呢?
那要看為什么這張票你之前沒做賬呢
做了暫估,但金額暫估的小,回來的票大
那你直接沖暫估,再按發(fā)票正常做就行了
這樣做的話成本空掛了行嗎
可以的,這個(gè)不影響
這家企業(yè)就這一個(gè)工程,以后也不開票,您確定這樣可以嗎
同學(xué),我確定可以這樣。