你好,你們是銷售貨物的嗎?

老師進項特別大,銷售500萬,沒有認證的發(fā)票也有這么多了,未稅收入也比較多,老板不愿意報未稅,未稅金額報大了也有風險吧?這個有好的解決方法么?
老師,您好,請問小規(guī)模的汽車修理廠,用老板個人微信,支付寶收款有哪些風險,因為金額比較零散,進入公戶也不太方便,很多也不開票,收的錢基本也會直接付貨款,擔心?稅務風險,有什么解決方法嗎?謝謝
老師,做廢料回收加工的企業(yè),由于原料都是從個人手里回收的,沒有進項發(fā)票,怎么辦?再加上銷售金額不含稅點,老板也不開票。這樣企業(yè)稅務風險很大的吧?
之前的會計在2022年5月去稅局大廳補交了3月份的未開票收入230萬的增值稅,但是未做到賬里面,3月份收入也沒有體現(xiàn)這230萬,電子稅務局增值稅申報表銷售額本年累計數(shù)也沒有含這230萬,今年稅務局稽查查到了這230萬,讓寫說明,是不是還得補這個所得稅,怎么處理比較合適呢
老師,稅務局不讓有留底,讓我我之前做的未開票收入填報的,但是稅率有13還有6的,分開 填報的,1月份的銷售發(fā)票兩個稅率也是分開開的,但是數(shù)據(jù)對充不了一致,銷賬13稅率比未開票的稅額大,6稅率比未開票的稅額小,總體算的話不用交增值稅,但是分開稅率的話需要交增值稅,老師這個情況怎么操作,還用在認證一張13的進項嗎,我現(xiàn)在賬上還有進項票
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
是的批發(fā)銷售日用品的,洗滌類的
你們的收入不想交稅的情況下,不要用公戶支付,也不要讓對方給你們開發(fā)票。
正規(guī)廠家進貨,別處進不來,不管你要不要人家必須開??蛻粲植灰彼詫е逻M項大
那不行,只要你有進項發(fā)票,你就得多收入。
那未稅也得有個比例呀以前報的少現(xiàn)在不管三七二十一整個幾百萬未稅還不是異常么。未稅占收入比應該有標準吧
這個你自己控制,你看下你什么時間銷售的,越早銷售的盡快的做無票收入申報就可以的。如果你是一般納稅人的話,沒有比例要求的。對,你班不管做多少都是正常交稅,因為你手里有很多的進項發(fā)票可以抵扣。
你報的多交稅多呀,老板那2個點稅負不想花呀,否則早讓報了?,F(xiàn)在就是未稅忽然多出這么多怕異常啊以前最多2、3十萬
不是有進項發(fā)票可以抵扣。 利潤很大嗎?
有抵扣也得控制稅負呀,利潤少毛利才10%,所以是沒啥萬全之策是嘛除了報未稅
控制稅負沒有問題 比如你們交2%的稅款,你之前是不是有很多進項沒有抵扣完?
所以你們利潤很高,你現(xiàn)在沒有發(fā)票抵扣了,然后有銷售額沒法抵扣,全部交稅,這種情況下才正常。
沒懂,是沒抵扣的沒做留底,老師你意思應該是滾動的那種看吧發(fā)票上期用了,下期沒票進來增值稅就多交了
利潤不高呀,怎么會利潤高了呢
那你自己計算著就可以啊,你想要交多少稅,你做多少無票收入自己掌握這個量。
說了半天就是不知道量呢都問你有沒有經(jīng)驗,占比有沒有要求額
沒有要求 只要你在今年都坐進去 繳稅就可以 不知道你們單位的進項發(fā)票現(xiàn)在是多少, 銷項減去進項)除以不含稅的銷售額等于稅負。