借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
老師,加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄怎么做,之前一直沒享受加計(jì)抵減,這個(gè)月開始享受是不是可以從1-12一起的進(jìn)項(xiàng)稅額*10%算加計(jì)抵減額呢
老師,加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做賬,之前沒抵,然后我們是好幾個(gè)月一起抵
老師好,我們今年有進(jìn)項(xiàng)稅,但是一直沒有做加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄,現(xiàn)在想要補(bǔ)提分錄,如果我們年初有進(jìn)項(xiàng)留抵稅額500元,現(xiàn)在每個(gè)月銷項(xiàng)稅額是100元,進(jìn)項(xiàng)稅是50元,加計(jì)抵減補(bǔ)提后是5元,相當(dāng)于沒有繳納稅款,請(qǐng)問分錄要怎么做?
我們公司有增值稅加計(jì)抵減的項(xiàng)目,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額百分之十可以抵減,之前一直沒有入賬,現(xiàn)在銷項(xiàng)抵減了這部分留抵想問下怎么設(shè)置科目以及記賬。
我們公司有增值稅加計(jì)抵減的項(xiàng)目,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額百分之十可以抵減,之前一直沒有入賬,現(xiàn)在銷項(xiàng)抵減了這部分留抵想問下怎么設(shè)置科目以及記賬。
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
這次有上月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)直接跟著轉(zhuǎn)出來就行,是不老師。但是轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?
你好,具體的什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
購進(jìn)的貨物退回了,然后我們這邊抵扣了
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師加計(jì)扣除是不是得自己在應(yīng)交稅額下面設(shè)個(gè)二級(jí)明細(xì)科目
對(duì)的是的,是這么做的。
老師,我申報(bào)時(shí)加計(jì)扣除的需要轉(zhuǎn)出的稅額,我是不是填在“免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”這一欄
在附表四有一個(gè)實(shí)際抵扣金額前面一行。
110.67是我填的,但是出現(xiàn)了紅字比對(duì),我是不是填錯(cuò)了,老師
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是在這個(gè)月填寫的嗎?
發(fā)票上面的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
發(fā)票上面的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是在這個(gè)月填寫,紅字信息表已經(jīng)開完了
你看下具體的出現(xiàn)了什么提示的。
老師,完了,我比對(duì)異常的申報(bào)表不小心點(diǎn)申報(bào)了
你好,你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表二本期里面填寫的是嗎?你當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)嗎?
我當(dāng)期沒有進(jìn)項(xiàng),附表二里填的是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù),附表四里填的是本期調(diào)減額,
但是我發(fā)現(xiàn)附表四的最后的期末余額,再主表中帶出來的數(shù)據(jù)不對(duì),沒有帶出調(diào)減額。
應(yīng)該是正確的,填寫的是正確的,沒有問題。你的抵扣率填寫的對(duì)嗎?
抵扣率在哪里填寫,老師
你好 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出*抵扣率不是嗎附表四