你賣車不用折舊,只有買固定資產(chǎn)才折舊,如果是你信公司的主營(yíng)業(yè)務(wù),就直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,如果不是,就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,收入是要交稅的。
老師 我們出售貨車得的錢,能計(jì)入當(dāng)月的利潤(rùn)嗎? 以前的會(huì)計(jì)沒有做過這個(gè)貨車的折舊,我只曉得賣這個(gè)車得的款。 還有就是買貨車的支出要計(jì)入當(dāng)月的利潤(rùn)嗎?要折舊的話,從下月計(jì)提,貨車的折舊年限我去搜出來是4年,殘值率是5%嗎? 是不是每個(gè)月均攤計(jì)入管理費(fèi)就可以了?
老師,我去年的車1月買進(jìn),入賬價(jià)值為105萬,2月開始折舊,月折舊額為1.75萬元,8月中旬賣出,但是當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)這邊沒做處理,現(xiàn)在要補(bǔ)交增值稅,企業(yè)所得稅,這個(gè)企業(yè)所得稅是只把9-12月多計(jì)提的折舊7萬元做納稅調(diào)增合并到2020年補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎?還是怎么計(jì)算呢?
我公司是一般納稅人,21年3月份買的車,5月份壞了,已計(jì)提兩月折舊,經(jīng)協(xié)商后可以全額換一臺(tái)新車,但當(dāng)時(shí)沒有辦理退貨,而是我司重新開了一張銷售發(fā)票出去,等22年1月新車到了,對(duì)方又開了一張發(fā)票過來,目前的問題是,當(dāng)時(shí)5月份退車的時(shí)候沒有做固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,到現(xiàn)在還在計(jì)提折舊,現(xiàn)在1月份要調(diào)整,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做比較好呢?
老師好,公司競(jìng)拍過來的公司車牌(公司車還沒有買,先拍的牌),是當(dāng)作公司固定資產(chǎn)均值分5年折舊好,還是當(dāng)作無形資產(chǎn)分10年均攤好?我的理解如果公司目前營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)還不錯(cuò),分?jǐn)偦蛘叟f年份短一些好,因?yàn)槟忝磕甑睦麧?rùn)高,均攤折舊短支出就大,這樣就平衡了;若果你每年?duì)I業(yè)收入或利潤(rùn)很少,攤銷折舊短,費(fèi)用支出大,到時(shí)還是虧損的很多,若五年過來,很有很多虧損,因?yàn)橐话闫髽I(yè)最多能補(bǔ)5年的虧損,那第六年你營(yíng)業(yè)收入或利潤(rùn)好也也不能補(bǔ)以前的虧損了,因?yàn)橐郧暗奶潛p清0了,我這樣理解對(duì)嗎?
老師好!原來小車入賬價(jià)格是100,后面發(fā)現(xiàn)在那個(gè)貸款利息10沒算到小車入賬價(jià)值里,現(xiàn)在加上,小車按4年做折舊,已經(jīng)按100折 一年,現(xiàn)在我加上這10,日期不需要調(diào)整嗎 以前每月折舊是100/48=2.08 借:管理費(fèi)用2.08 貸:累計(jì)折舊2.08 1、那現(xiàn)在是小車第13個(gè)月 110/48=2.29 10/48*12=2.5補(bǔ)以前沒提的折舊 借:管理費(fèi)用4.79 貸:累計(jì)折舊4.79 2、48個(gè)月-已提12個(gè)月=36 110/36=3.06 借:管理費(fèi)用 3.06 貸:累計(jì)折舊3.06 老師 做賬是按1還是按2呢?
我公司轉(zhuǎn)貨款給個(gè)人的分錄
醫(yī)美行業(yè)的賬需要注意什么?還有它的成本是什么?具體行業(yè)規(guī)劃時(shí)應(yīng)該怎么做?還有就是稅務(wù)申報(bào),假如不開票的話,靠平臺(tái)和線下店他不開票收入的話 收入應(yīng)該怎么申報(bào)?
老師晚上好,請(qǐng)問一下我們公司200萬實(shí)體工程,跟開發(fā)商的分包甲公司簽了合同蓋了章,發(fā)票也開了。后面總包開發(fā)商說甲公司付不了款,又重新讓我們用總包開發(fā)商的乙公司簽合同開票。 這樣就造成了應(yīng)收賬款多了200萬,這個(gè)賬怎么平
我們是代理,客戶在美團(tuán)或者飛豬下單,我們?cè)偃ジ鶕?jù)客戶下單去下單相應(yīng)的酒店,然后掙的是中間的差價(jià),那進(jìn)項(xiàng)稅不用抵扣勾選嗎?這種情況全額繳稅嗎我們開票大多都是普票
老師,您好,向您請(qǐng)教一個(gè)問題。我有一個(gè)代賬的商業(yè)管理公司,他是一個(gè)二房東,他把房子租過來以后,就轉(zhuǎn)租給其他租客。假如現(xiàn)在我在電子稅務(wù)局里面,點(diǎn)擊藍(lán)字發(fā)票開具,這個(gè)功能開出普票后,房產(chǎn)稅,印花稅,城鎮(zhèn)土地建設(shè)稅,我怎么申報(bào)繳納呢?是電子發(fā)票開出來以后,系統(tǒng)自動(dòng)跳出來,還是必須我親自填寫相關(guān)功能區(qū),自己另行 操作申報(bào)繳納?謝謝
335原則里面的人數(shù)要求,是不是可以把退休年齡以上的人員踢出掉啊
老師,我今天對(duì)了一天Erp系統(tǒng)跟抖店后臺(tái)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)對(duì)不上,我直接拿erp數(shù)據(jù)做成本可以嗎,這樣節(jié)省很多時(shí)間了
老師請(qǐng)問,B公司是A公司的子公司,現(xiàn)在A公司要對(duì)B公司要完成實(shí)收資本實(shí)繳(B公司注冊(cè)資金100萬),B公司賬面有100萬,A公司賬面也有100萬。請(qǐng)問這個(gè)資金怎么調(diào)撥好呢?
我們充值了抖音平臺(tái)的預(yù)付卡,他們開給我們了不征稅的普通發(fā)票,我現(xiàn)在是不是這樣寫分錄:借:預(yù)付賬款——抖音充值卡5000,貸:銀行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些資料來沖銷預(yù)付賬款呢
老師,只要是旅游業(yè)就可以差額征稅嗎,還是說看具體業(yè)務(wù)?
老師買車呢 這個(gè)不是我們的固定資產(chǎn)了哇
買貨車就是成本了,可以一次計(jì)入費(fèi)用,也可以從下月開始折舊,這個(gè)不是利潤(rùn),是成本。
那老師一次計(jì)入成本費(fèi)用 我就不用折舊了嗎? 如果沒有計(jì)入是不是我每個(gè)月就要攤銷了 那這個(gè)的預(yù)計(jì)凈殘值是多少呢?
一次計(jì)就費(fèi)用就不用折了,凈殘值按國家規(guī)定5%來就行。
好的 謝謝老師
不客氣,有時(shí)間給老師一個(gè)5星好評(píng)哦,謝謝。