你好?現(xiàn)在發(fā)票增量是 電子稅務(wù)局操 作 不用去現(xiàn)場?
增加發(fā)票票種,是直接在電子稅務(wù)局操作就可以了,不是需要去現(xiàn)場遞交什么資料?
老師,現(xiàn)在發(fā)票增量是 電子稅務(wù)局操作吧,需要帶啥資料去現(xiàn)場嗎
余悅老師您好,請問現(xiàn)在申請出口退稅要去現(xiàn)場操作嗎,還是說可以在電子稅務(wù)局網(wǎng)上操作,謝謝
老師我現(xiàn)在得去領(lǐng)稅控盤和發(fā)票是直接去稅務(wù)局嗎,需要帶啥東西
買電子發(fā)票如何增量,在電子稅務(wù)局上能操作嗎,還是要到稅局去
專利的下證費(fèi)可以直接入管理費(fèi)用嗎
你好,老師,我公司是建筑公司,甲方讓我公司幫他支付浙江項(xiàng)目的一筆工程款,后期甲方在黃山項(xiàng)目把我公司代付的這筆錢算進(jìn)結(jié)算。現(xiàn)在是代付的這筆錢對方給開票了,服務(wù)發(fā)生地寫的浙江,但浙江項(xiàng)目早完工,后期不會開票了,那我是把這張票直接計(jì)入浙江成本,還是讓他把服務(wù)發(fā)生地改成黃山
請問一般納稅人本月進(jìn)賬還沒開出,先繳納多的增值稅下個月可以申請退稅嗎?
我們是工程公司 要給現(xiàn)場工地一個同事給備用金 他現(xiàn)場買菜啥的 后面開不來發(fā)票可以后面拿其他發(fā)票沖賬么
老師 我公司上月開出一張專票 本月發(fā)現(xiàn)開錯了沖紅重開 價(jià)格調(diào)整了下然后銷項(xiàng)稅這里比上期少了一分錢 該怎么做賬
老師好,公司和法人來回轉(zhuǎn)賬,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付用一個科目就好,還是兩個可以同時使用呢?怎么做比較好呢?
老師,如果更正以前年度及月份的增值稅申報(bào)表。是不是還要陸續(xù)更正改后月份的所有增值稅申報(bào)表呀
稅務(wù)局,系統(tǒng),我要看以前年度交的增值稅申報(bào)表,從哪里找
一般開完外經(jīng)證后顯示已報(bào)告,什么時候報(bào)驗(yàn)
老師好,我們公司待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的借方有余額,但實(shí)際上已經(jīng)不存在可待抵扣了。怎么把這個科目余額消掉呢?