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公司零售業(yè) 之前一直沒做賬 現(xiàn)在中途建賬需要收集哪些期初數(shù)據(jù)

2021-11-04 10:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-04 10:00

你好,需要全部科目(庫存現(xiàn)金,銀行存款,應(yīng)收賬款,固定資產(chǎn),應(yīng)付賬款等)的期初余額

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快賬用戶8024 追問 2021-11-04 10:02

我建賬的啟用期間最好是什么時(shí)候好呢?是從本月開始嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-04 10:06

你好,什么時(shí)候都可以啟用的

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快賬用戶8024 追問 2021-11-04 10:38

所以就比如我今天數(shù)據(jù)盤點(diǎn)出來作為期初數(shù),然后11月就正常做賬嗎?

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快賬用戶8024 追問 2021-11-04 10:39

以前那些費(fèi)用怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-11-04 10:40

你好,不是按盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)建賬。 以前那些費(fèi)用,建賬的時(shí)候錄入在本年累計(jì)發(fā)生額就是了?

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你好,需要全部科目(庫存現(xiàn)金,銀行存款,應(yīng)收賬款,固定資產(chǎn),應(yīng)付賬款等)的期初余額
2021-11-04
您好,如果之前沒有賬務(wù)數(shù)據(jù),現(xiàn)在建賬期初數(shù)據(jù)做0處理,當(dāng)期的數(shù)據(jù)直接錄入做憑證處理。
2021-04-12
你好,如果之前的業(yè)務(wù)不管的話,你可以按現(xiàn)有個(gè)余額做期初 比如盤點(diǎn)一下你現(xiàn)在的庫存現(xiàn)金、銀行存款,還有你的固定資產(chǎn)、存貨、往來科目、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)等。
2021-10-02
同學(xué)你好,進(jìn)行全面盤點(diǎn),包括庫存現(xiàn)金,銀行存款,存貨,固定資產(chǎn),往來,出具盤點(diǎn)表,來作為期初數(shù)據(jù)。
2022-10-12
這個(gè)盤點(diǎn)做期初,不平填寫未分配利潤,可以,你要是外賬話,需要補(bǔ)齊之前賬,內(nèi)賬可以去盤點(diǎn)輸入到期初,銀行可以輸入,
2021-01-11
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