學(xué)員你好,開(kāi)出去發(fā)票發(fā)貨了嗎
老師,我們剛剛發(fā)現(xiàn)去年有一張確認(rèn)收入的憑證,科目寫錯(cuò)了。 正確的應(yīng)該是: 借:預(yù)收貨款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 但是錯(cuò)誤的寫成了 借:預(yù)收貨款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 但是錯(cuò)誤的寫成了 借:預(yù)付貨款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該如何訂正?
并沒(méi)有付款和收款,只收到了發(fā)票和開(kāi)出去發(fā)票!結(jié)轉(zhuǎn)損益后有了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 是不是我發(fā)票的分錄寫錯(cuò)了 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)(這樣寫錯(cuò)了嗎)
老師 我們1月份受到一筆預(yù)付款 但是沒(méi)有開(kāi)票給客戶,我寫了分錄 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 。2月份我們開(kāi)了全額的發(fā)票 ,寫分錄借預(yù)付賬款 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)稅 。。。(銷售的是音響設(shè)備,現(xiàn)目前還沒(méi)有收到相關(guān)的購(gòu)買的發(fā)票和付款)我的賬是不是錯(cuò)了,銷售不是應(yīng)該有庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎)
開(kāi)普票出去了沒(méi)收到款 借:應(yīng)收賬款 貸 :主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 正確寫分錄是不是這樣
你好老師,去年有一張發(fā)票金額入錯(cuò),導(dǎo)致應(yīng)收賬款和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅金額有誤,今年發(fā)現(xiàn)直接通過(guò)以前年度損益調(diào)整對(duì)嗎? 原分錄 借:應(yīng)收賬款113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交銷項(xiàng)稅13 沖掉分錄 借:應(yīng)收賬款 -113 貸:以前年度損益調(diào)整 -100 應(yīng)交銷項(xiàng)稅 -13 正確分錄 借:應(yīng)收賬款120 貸:以前年度損益調(diào)整 106.19 應(yīng)交銷項(xiàng)稅13.81 最后再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。這樣對(duì)嗎?
老師,老板有2張卡,其中一張是做其他業(yè)務(wù)收款的卡,月底老板會(huì)把做其他業(yè)務(wù)的收入轉(zhuǎn)到主卡上面來(lái),做賬是以主卡為主做,但當(dāng)月的收入都是次月匯總轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái),怎么做賬,是記其他應(yīng)收款老板然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入次月轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)再做借銀行存款老板貸其他應(yīng)收款老板可以嗎,還是怎么做啊
發(fā)票三流一致是什么意思
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)為什么固定資產(chǎn)清理會(huì)有余額?處置固定資產(chǎn)的分錄應(yīng)該怎么做?
請(qǐng)問(wèn)老師一般納稅人沒(méi)有固定資產(chǎn),匯算清繳需要勾選折舊表零申報(bào)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司行政的讓我們把工資表分成兩部分來(lái)做。對(duì)于司機(jī),分揀員,保潔這類工種的人員,單獨(dú)做勞務(wù)人員工資表。但是讓我們也一起按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn),這部分勞務(wù)人員工資在做賬的時(shí)候,也還是做借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。嗎?
老師抖音到賬扣了手續(xù)費(fèi)可以直接做借銀行存款借管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣對(duì)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司自建的廠房,土地是政府的。我們把自建的廠房出租給個(gè)人用來(lái)經(jīng)營(yíng)養(yǎng)豬,租期5年。請(qǐng)問(wèn)我們作為出租方,是直接做簡(jiǎn)單的租賃業(yè)務(wù),對(duì)方個(gè)人付租金給我們,我們公司開(kāi)具租賃發(fā)票給對(duì)方嗎?
個(gè)人獨(dú)居業(yè),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,1-3月份每月?tīng)I(yíng)業(yè)收入5000成本4500,費(fèi)用300,沒(méi)有請(qǐng)員工,老板自己看店鋪,那他這個(gè)季度要納什么稅?
找郭老師有問(wèn)題咨詢(其他老師不要接)
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
是工程公司 開(kāi)出去的發(fā)票是工程款
老師 我應(yīng)該怎么寫呢 是不是分錄寫錯(cuò)了 公司暫時(shí)沒(méi)有收入和成本的因?yàn)槎嘉锤犊?
那就不能計(jì)入收入的
掛個(gè)應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi)-代轉(zhuǎn)銷項(xiàng)
我知道不能記錄 那我分錄要怎么寫才對(duì)
借 應(yīng)收賬款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-代轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 這樣子嗎?
是的,只做稅款的,其他先不做