你好,直接按照1%計(jì)算就行。
老師,你好!請問,小規(guī)模納稅人開具的專票3%享受的1%的稅率,其中的2%減免,賬本中需要做營業(yè)外收入嗎?還是另外應(yīng)該怎么做賬?
減按1%征稅的小規(guī)模納稅人,減免的稅金需要計(jì)入營業(yè)外收入嗎
咨詢個問題現(xiàn)在小規(guī)模納稅人減按1%開具-專票,專票繳納1%稅金,減免的2%需要計(jì)入營業(yè)外嗎?
老師 小規(guī)模納稅人按1%開票 如何做賬,減免的2%是否要計(jì)入營業(yè)外收入
老師,小規(guī)模納稅人3%稅率減按1%征收,開專票1個點(diǎn),在申報(bào)時(shí)填寫了減免稅申報(bào)明細(xì)表,請問減免的這2個點(diǎn)的稅金,需要做賬嗎?應(yīng)該怎么做?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那附加稅有減免部分是不是要計(jì)入營業(yè)外收入
附加稅的話直接按照減免以后的計(jì)提就行。
哦哦,那就不用計(jì)營業(yè)外了
對,就不用再單獨(dú)計(jì)入到營業(yè)外收入了。