學(xué)員你好,分錄如下 借:預(yù)付賬款22000 貸:銀行存款20000 財務(wù)費(fèi)用2000
老師好 ,我公司應(yīng)付廠家貨款31000元,實際付款3萬元,廠家給返利1000元直接沖減我公司應(yīng)付賬款,該怎么做分錄
我單位本月工資表中應(yīng)付工資20000元,扣職工個人部分社保費(fèi)2000元,實發(fā)工資18000元。請問老師按以下分錄處理對嗎? 計提工資時 借:管理(經(jīng)營)費(fèi)用20000 貸:應(yīng)付職工薪酬20000 發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬20000 貸:銀行存款18000 其他應(yīng)收款2000 代個人實際繳納社保費(fèi)時 借:其他應(yīng)收款2000 貸:銀行存款2000
我公司租入另一家公司的廠房,一個月18000 元,租期為5年以上,現(xiàn)在還沒支付房租,但是已經(jīng)對該廠房進(jìn)行裝修,預(yù)付裝修費(fèi)20000元,請問一下如何做分錄?
老師我想問下我預(yù)付貨款廠家是20000反2000元,我銀行支付20000元,我應(yīng)該怎么做分錄呢
老師好,想問一下,公司應(yīng)付賬款客戶,退回我們多付款。這么處理行不:借:銀行存款 20000元 借:應(yīng)付賬款 :-20000元。
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎
老師那返貨2000進(jìn)費(fèi)用嗎
沖減你的財務(wù)費(fèi)用,相當(dāng)于你預(yù)存給的利息
這個如果是返2000元的貨也是這么做嗎
返貨的話要沖減庫存商品的入賬成本的
就是我是付20000元,他們會給我們22000元的貨物,這應(yīng)怎么做分錄呢
借:預(yù)付賬款22000 貸:銀行存款20000 庫存商品2000
這樣沖減庫存商品的話最后入庫的時候庫存商品不就成20000了嗎,但是我們是有22000的貨呀
貨的數(shù)量不變,金額變動,相當(dāng)于單價優(yōu)惠,如果不想這么操作,就沖減財務(wù)費(fèi)用