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我單位本月工資表中應(yīng)付工資20000元,扣職工個人部分社保費2000元,實發(fā)工資18000元。請問老師按以下分錄處理對嗎? 計提工資時 借:管理(經(jīng)營)費用20000 貸:應(yīng)付職工薪酬20000 發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬20000 貸:銀行存款18000 其他應(yīng)收款2000 代個人實際繳納社保費時 借:其他應(yīng)收款2000 貸:銀行存款2000

2020-10-25 13:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-25 13:26

你好對的,可以這么做。

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你好對的,可以這么做。
2020-10-25
你好1. 是的 計提應(yīng)發(fā)工資的 ;? ?是的。 就是這樣做分錄的 ;發(fā)放? 做的 計提金額的貸方來發(fā)。? 銀行存款科目就是實發(fā)工資金額??
2021-10-15
?你好;? ? 對的; 分錄就這樣走??
2022-06-07
你好,是可以這樣寫的
2022-04-19
同學(xué)你好,你的分錄正確。
2022-07-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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