同學(xué)你好,稍等看下
公司簽的代運(yùn)營店鋪收取傭金的合同需要交印花稅嗎
開票 沒有收入 怎么做賬
老師,最后一問,計(jì)算應(yīng)納增值稅額,為什么不減去之前計(jì)算抵扣的1130.8呢?
老師好,收到成本票借:工程施工—合同成本-材料10000貸:應(yīng)付賬款10000,每筆都做結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務(wù)成本-工程成本10000貸:工程施工—合同成本-材料10000,還是月底一次性做結(jié)轉(zhuǎn)比較好呢?
老師,一般納稅人想注銷,報(bào)表上有存貨,這個存貨要怎樣處理?
請問老師 公司要注銷了,其他應(yīng)付款——法人 賬戶有余額應(yīng)該怎么處理呢?
老師,為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)一欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)呀?圖片上24年沒有計(jì)提費(fèi)用!
個獨(dú)分紅,必須年底嗎?還是有利潤就可以轉(zhuǎn)?
老師,個人開非學(xué)歷教育服務(wù)*技術(shù)培訓(xùn),要開10000元的發(fā)票,對方發(fā)過來培訓(xùn)協(xié)議,里面有一條不含稅金額8400元,含稅金額10000元,這是怎么算出來的,感覺有點(diǎn)不對
老師,請問一下我們從總包那兒承包項(xiàng)目的一部分,人工材料,工資總包代我們發(fā)放了,代發(fā)放的工資個稅由誰來申報(bào)?
計(jì)提工資借:管理費(fèi)18000 貸;應(yīng)付工資薪酬18000 社保計(jì)提是借:管理費(fèi)18350貸: 應(yīng)付職工薪酬單位部分18350 繳納社保借:應(yīng)付職工薪酬單位部分18350 其他應(yīng)收款個人部分1650 貸:銀行20000 發(fā)工資借:應(yīng)付職工薪酬18000 貸:其他應(yīng)收款個人部分1650 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 銀行存款