同學(xué)你好 對的 是這樣
老師。小規(guī)模的高新企業(yè)申報(bào)匯算清繳。是比普通公司多了幾個表。研發(fā)加計(jì)扣除的。小規(guī)模的也要按項(xiàng)目來區(qū)別費(fèi)用嗎
老師,小規(guī)模公司用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳時調(diào)增繳的稅記在了繳納當(dāng)期,現(xiàn)在申報(bào)2季度的所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表時,所得稅費(fèi)用和賬套報(bào)表上的有差額(差額就是匯算清繳時繳的金額),這個需要處理嗎?(申報(bào)表上也改不了?。?/p>
老師好,公司的研發(fā)費(fèi)用在匯算清繳的時候,要跟研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表的合計(jì)數(shù)一模一樣嗎?有的小類在研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表沒有相關(guān)的類目,比如說交通費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)這些
老師好,公司的研發(fā)費(fèi)用在匯算清繳的時候,要跟研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表的合計(jì)數(shù)一模一樣嗎?有的小類在研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表沒有相關(guān)的類目,比如說交通費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)這些
老師好,我們公司要申請高企,高企要求研發(fā)人數(shù)占總?cè)藬?shù)不低于10%,如果按這個比例算下來,賬面研發(fā)費(fèi)用就太高了,我肯定不能按照賬面數(shù)據(jù)去享受加計(jì)扣除,但這樣賬面研發(fā)數(shù)據(jù)和享受加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用就存在比較大的差異,問題一,這樣是否會存在較大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);第二、申報(bào)高企的時候肯定要看匯算年報(bào),年報(bào)上加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)跟賬面數(shù)據(jù)不一致是否也影響高企申報(bào)
請問:假如小微企業(yè)在2025年3月發(fā)現(xiàn)2023年有一筆供應(yīng)商的貨款30000元不需要再支付給對方。已經(jīng)做了如下調(diào)整分錄: 借:應(yīng)付賬款30000,貸:以前年度損益調(diào)整30000 借:以前年度損益調(diào)整1500,貸:應(yīng)交稅金—所得稅1500 借:以前年度損益調(diào)整28500,貸:利潤分配-未分配利潤28500 導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都勾稽關(guān)系對不上。請問在財(cái)務(wù)軟件里還要做處理嗎?調(diào)表是調(diào)什么表?是調(diào)2024年12月的資產(chǎn)負(fù)債表還是2025年3月的資產(chǎn)負(fù)債表,還是調(diào)匯算清繳的所得稅申報(bào)表?
您好老師,請問月工資一萬元,個人所得稅是多少,怎么算的,麻煩給說一下,謝謝
這道題可以直接拿7.1日先付的利息30再減啥都沒干時付的交易費(fèi)15 得出應(yīng)確認(rèn)的投資收益數(shù)額嗎
個體戶奶茶店,沒做稅務(wù)登記,記賬做流水賬還是復(fù)式記賬?請的有員工,員工報(bào)銷單,怎么保存?
老師,已經(jīng)開具的完稅證明在電子稅務(wù)局里如何下載?
老師,注冊資金寫的少了,可以增資嗎
老師,我今天添加員工社保時候,工資寫錯了,應(yīng)該是4879我寫少了,怎么修改,還沒扣款
3000塊一個月租用廠房 3年 這個確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會計(jì)準(zhǔn)則
計(jì)提折舊和攤銷符合謹(jǐn)慎性的會計(jì)質(zhì)量要求么
印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是合同金額還是開票金額
小規(guī)模的匯算清繳。像一般企業(yè)收入明細(xì)表提示不是必須填。可以不填嗎。
小微的可以不填寫的