您好,這個(gè)正常是一致的。,但是有的地方稅務(wù)局他要求按照匯算清繳上面的項(xiàng)目來。實(shí)操中的話建議你先跟稅務(wù)局確認(rèn)一下。

老師,高企還沒認(rèn)定下來,還在申請(qǐng)中,那發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎,年度匯算清繳的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表要申報(bào)嗎
老師你好,計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的房屋租賃費(fèi),匯繳的時(shí)候”研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表(A107012)“填在哪一欄呀?
您好,請(qǐng)問計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的辦公室租金在填報(bào)所得稅申報(bào)表的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表時(shí)應(yīng)該計(jì)入哪一類?是其他相關(guān)費(fèi)用嗎?謝謝!
高新企業(yè),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,今年的全國科技型中小企業(yè)系統(tǒng)沒開放,科技型中小企業(yè)的編號(hào)一直沒有,想用研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,匯算清繳里研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表這個(gè)表怎么填?
老師好,公司的研發(fā)費(fèi)用在匯算清繳的時(shí)候,要跟研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表的合計(jì)數(shù)一模一樣嗎?有的小類在研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表沒有相關(guān)的類目,比如說交通費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)這些
請(qǐng)問老師,公司買煤2萬元用于員工取暖,但是發(fā)票開的是加工費(fèi)我們?nèi)朐谥圃熨M(fèi)用,在核算產(chǎn)品入庫陳成本時(shí),這2萬元算進(jìn)去嗎?
房產(chǎn)稅怎么計(jì)算繳稅,車船稅怎么計(jì)算繳稅,車購稅怎么計(jì)算繳稅,消費(fèi)稅怎么計(jì)算繳稅,土地使用稅怎么計(jì)算繳稅,資源稅怎么計(jì)算繳稅,耕地占用稅怎么計(jì)算繳稅
老師,你好,小規(guī)模租來的車庫租出去,租金收入怎么交稅啊,是差額交稅嗎?
老師,請(qǐng)問Excel在哪學(xué)怎么找不到了?
藍(lán)田縣那里能找到工作。
找郭老師,我們抖音平臺(tái)有店,有人買了99元的劵,和9.9的劵,這個(gè)收入怎么出賬?
@董孝彬老師,別的老師別回答
本月先申報(bào)了增值稅,納稅15000,已經(jīng)扣稅款,接著同一個(gè)稅期內(nèi)又申報(bào)了出口退稅可抵扣9千,正常來說應(yīng)該交6000對(duì)吧,可是已經(jīng)交了15000了,得向?qū)9軉T申請(qǐng)多交的9000了么,出口退稅的6000抵稅不能用到下期是吧
老師,如果公司基本戶的錢直接轉(zhuǎn)給公司的某個(gè)人,但是這筆錢是用作公司進(jìn)貨的。小規(guī)模的公司,他就是沒有進(jìn)貨的發(fā)票。這樣的事每個(gè)月都會(huì)發(fā)生一兩萬的金額。必須是打給個(gè)人。能成本嗎?
老師,您好,我們出口一個(gè)樣品,沒有收客戶錢。只收了客戶300美金運(yùn)費(fèi),不報(bào)關(guān),這個(gè)運(yùn)費(fèi)公戶付300美金并且開票,那怎么確認(rèn)收入?


那匯算清繳的時(shí)候,類目里沒有的能放到(七)經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費(fèi)用里可以嗎老師
你好,是的,我說的一模一樣,就是因?yàn)橛械牡胤剿试S你這樣做。