你好,同學(xué) 直接按照研發(fā)費(fèi)用的明細(xì)合計(jì)填寫(xiě)的
匯算清繳里面高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠明細(xì)表107041和研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表107012的費(fèi)用金額總數(shù)是一樣的嗎?
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表中提示210-3編號(hào)2是否填寫(xiě),我主表中編號(hào)2沒(méi)有自動(dòng)帶出科技中小企業(yè)的編碼而且23年的科技型中小企業(yè)還沒(méi)重新申報(bào)編碼也沒(méi)有,只有22年的科技型中小企業(yè)編碼那這個(gè)提示怎么處理?
在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)需要填2022年的科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)老師去年科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例是100%嗎
科技型中小企業(yè)沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用,放棄加計(jì)扣除得情況說(shuō)明怎么寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)科技型中小企業(yè),一定有研發(fā)費(fèi)用嗎?在填報(bào)企業(yè)匯算清繳的時(shí)候,有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的表要填,但是賬上沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用哦?
電子稅務(wù)局發(fā)票如何標(biāo)記?
老師你好,小規(guī)??梢蚤_(kāi)專票嗎
企業(yè)登記類型是:農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織,這個(gè)還需要報(bào)企業(yè)所得稅嗎?
關(guān)于月人均數(shù)和殘保金的政策,有相關(guān)條文嗎?
對(duì)賬單上,銀行付了,單位未付,是填在銀行已列賬,單位未列賬的貸方,是嗎?
抵扣了個(gè)體戶開(kāi)的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票 專管員要寫(xiě)說(shuō)明,要怎么寫(xiě)
去年的預(yù)提費(fèi)用100萬(wàn),今年發(fā)票回來(lái)了100萬(wàn)是含稅的,應(yīng)該怎么做賬?
老師,我們有名一員工。現(xiàn)已離職了。但是我們上月補(bǔ)發(fā)了24年8月份的工資,補(bǔ)發(fā)的有已離職這人的工資。那我本月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么辦?
老師,工商年報(bào)中報(bào)關(guān)信息的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量和年初所有者權(quán)益是看哪里取數(shù)?
老師,24年固定資產(chǎn)一次性折舊后利潤(rùn)不足100萬(wàn),但賬本上是按期折舊的利潤(rùn)超了100萬(wàn),所得稅率是多少啊
研發(fā)費(fèi)用扣除比例有兩個(gè)選項(xiàng),我們不是集成電路,選擇的全年100%,填完數(shù)據(jù)之后跳轉(zhuǎn)到免稅減稅及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表
選擇的全年100%,填完數(shù)據(jù)之后跳轉(zhuǎn)到免稅減稅及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 這個(gè)正常的
這個(gè)表加計(jì)扣除部分,直接是(一)開(kāi)發(fā)新技術(shù)新產(chǎn)品新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,這一欄出現(xiàn)金額,我們能用嗎?
這是加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表的三個(gè)
因?yàn)橹拔覀兪侨珖?guó)科技型中小企業(yè),所以說(shuō)用的是第二個(gè),今年這個(gè)系統(tǒng)一直沒(méi)開(kāi)放,用第一個(gè)的話合適嗎?
用第一個(gè)是可以的,同學(xué)
其實(shí)這兩個(gè),可彌補(bǔ)虧損都可以彌補(bǔ)10年,
實(shí)際對(duì)結(jié)果沒(méi)啥影響的,同學(xué)