可以在十月份做,不用出銀行余額調節(jié)表。

老師你好,我想請教下今年8月份的工資表已計提,由于現(xiàn)在老板說要把8月、9月、10月某員工的工資改一下(工資上升),那我之前已經(jīng)計提8月、9月的工資該怎么調整?10月份的我還沒計提
老師,你好!請問下我10月份做9的憑證還留一點沒做完,現(xiàn)在要做10月份的憑證了,那9月份的分開做吧!還有會計讓我提供9月份余額調節(jié)表,余額調節(jié)表怎么做的呢?
你好,老師,請問下,我當時系統(tǒng)是9月份賬沒做賬,9月份計提折舊后,就把固定資產折舊清單打印出來,后打折清理固定資產開票了,開票是在10月份,然后我現(xiàn)在做10月份的賬,是不是又要計提折舊才能清理固定資產。我只能按折后的那個開票金額來做分錄是吧。
老師請問,我們公司以前是用另外一個系統(tǒng)做的賬 9月份開始用新的系統(tǒng)做的 我已經(jīng)把之前1—8月科目余額表打出來 期初錄好了 現(xiàn)在把9月份的結賬 我打出現(xiàn)金流量表要申報 為什么現(xiàn)金流量表本年累計數(shù)只是9月份的金額
10月份的原材料賬務,是收回所屬期9月份的發(fā)票。所以當我做完10月份的原材料賬務,我發(fā)現(xiàn)賬務余額與企業(yè)真實倉庫的9月份余額一致。在這種情況下,肯定是不對的,我要調整我的賬務,但是我應該怎么調整呢?請老師解答,
出口美金報關價,和開票的人民幣價格,滿足什么關系時比較合理的
老師,因為社?;鶖?shù)公司補繳的社保,怎么記賬?補繳的屬于個人和公司部分。
請問福利費怎么申報個稅
老師,我們有個項目,是個運河杯的獎金,我們是被掛靠方,現(xiàn)在要給掛靠方這個獎金,掛靠方要開發(fā)票嗎
老師你好!今天是第3季度的所得稅的申報,三季度不交,第4季度再交所得稅,這樣可行嗎?會產生預警嗎?老師指導一下。
合同總金額為10000.00元,合同中服務內容為調試、維修、維護服務,各項金額沒有單獨列,這份合同開發(fā)票時,商品和服務稅收分類編碼為202,這種情況下要不要交印花稅?
老師,充貨車電費記入什么科目?
合同總金額為10000.00元,合同中服務內容為調試、維修、維護服務,各項金額沒有單獨列,這份合同開發(fā)票時,商品和服務稅收分類編碼為202,這種情況下要不要交印花稅?
公司賣車,車輛原值1569436.28元,累計折舊993976.26元,車輛凈值575460.02元,當月按照凈值核定銷售價格申報了增值稅無票收入,公司是增值稅小規(guī)模納稅人,產生了增值稅5754.6元,城市維護建設稅86.32元,地方教育附加57.55元,那處理這個車的會計分錄應該怎樣做?
是啊,現(xiàn)在申報就顯示異常了,就百分之三的專票也是按百分之一在算稅,我就要手工修改了,不然就稅不對了,這個怎么處理,強制申報嗎?
問題是我們會計讓我做余額調節(jié)表,怎么做呢
哦,這個不需要做這個又不是進賬的差異,是你們單位沒有做少做了。
那請老師教我下怎么做余額調節(jié)表啊
具體的那些業(yè)務沒有做的 收到的還是支付的
一個是老板領的備用金,還有個是民工工資
沒有支付的 銀行已付 企業(yè)未付,填寫這里
那像我這兩種情況都是銀行已付,企業(yè)未付這樣做余額調節(jié)了吧
你好 對的 是這么做的,
好的,謝謝老師的耐心講解
不用客氣,工作愉快。