你好!你之前這個車位有入賬的嗎
老師:我們銷售挖機的公司,18年跟一個客戶做了36期分期銷售,因為這個客戶不能按期還款,所以當時只開具了一部分發(fā)票,財務(wù)做了未開票收入,這個客戶在還到22期的時候簽署了解除協(xié)議,所以我們就把這臺車賣給了第二個客戶,由第二個客戶繼續(xù)還款。 這臺車前期已經(jīng)確認了22期未開票 收入,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那我現(xiàn)在該怎么賬務(wù)處理以及稅務(wù)處理
咱公司7臺車6月底都開自己公司名字的(銷售單位購買單位都自己)賬務(wù)處理怎么做呢? (只是為了上牌國五必須要開出票,等有客戶在賣出去),借:固定資產(chǎn) 貸庫存, 那么 我是不是該申報這個7臺車銷項稅,可我不做收入,那稅務(wù)局系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)(增值稅表1和我這個不一致?)
老師好,實務(wù)中的,房企給一個客戶車位,因為客戶鬧事,給了個車位安撫,這個賬務(wù)處理該怎么做,稅務(wù)處理又該怎么做?我們是分項目,經(jīng)理的意思是不想讓總部集團的知道,銷售那里從圖上把這個車位給合并,庫存上就沒有這個車位,這樣的話又該怎么處理?
請問老師,這個產(chǎn)品是我司銷售給客戶的,但是客戶產(chǎn)線上沒用完,把多余產(chǎn)品又退回我司了,開具了這張銷售發(fā)票給我們,對于我司就是購進產(chǎn)品了,購買自產(chǎn)的產(chǎn)品,我們應(yīng)該怎么入賬?客戶也不讓我們開紅字沖減銷售收入,如果我按照購進商品處理:借:庫存商品 進項稅金 貸:應(yīng)收賬款 就只做這一個分錄就可以了?不涉及別的分錄?
各位老師,大家早上好,我們公司是三個股東,其中兩中股東把以前公司剩余的些布料做為資本投進來了,然后又通過我們公司銷售出去,款項進了公司公戶,然后我們對人家開了銷售發(fā)票,我們公司也是準備生產(chǎn)布料,但是還沒有開始生產(chǎn)呢,然后,股東投進來的這些布料為實收資本,款項進了公司戶,還給購買方開了銷售發(fā)票,現(xiàn)在我怎么做賬務(wù)處理,才能體理,實收資本,銀行存款,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,這一塊,這些賬務(wù)處理,我銜接不上去了,請各位老師指點一下,把賬務(wù)處理的分錄給我詳解一下,謝謝
供應(yīng)商幫我們加工材料 ,對方不能開勞務(wù)加工費,只能開材料,備注加工費這樣可以嗎?金額180左右
新電子稅務(wù)局開電子普票,現(xiàn)在每個月返洗上報嗎
公司分紅,需要哪些資料附件?
老師,人力資源外包只能全額納稅嗎?全額納稅的話是按5%繳納增值稅嗎?
老師,我們公司在異地做項目。掛靠了一個公司。那個公司要我們先預(yù)繳增值稅,然后才開票給對方公司。 那不應(yīng)該先開票再預(yù)繳嗎?還是先后都可以。
我單位是13稅率的一般納稅人,不開票金額是25895,加收6個點,如何計算開票金額
老師物業(yè)公司開給企業(yè)的電費發(fā)票是否要征收印花稅?超市開收據(jù)給企業(yè)的上架費(其他現(xiàn)代服務(wù))是否要交印花稅?按什么稅目征收?
請問(自然人投資或控股)和自然人獨自的區(qū)別?
老師,小規(guī)模納稅人怎么升級為一般納稅人?能網(wǎng)上操作嗎?操作流程是什么? 大概多久能辦下來?
合并報表計算投資收益的時候不用扣除逆流交易的未實現(xiàn)部分的損益嗎
之前車位正常確認的收入
你好!你已經(jīng)確認過收入,現(xiàn)在要沖減這個收入了
不是針對這個車位確認的收入,是其他的,我以為你問我其他車位怎么處理的來著,這個車位沒在賬上顯示過,
你好!沒有顯示過,就不用處理了。就當沒有。在備查簿登記這個事情就好了