您好,這個(gè)具體怎么調(diào),需要看你賬上的情況來決定,這個(gè)不是一句兩句話就能說清楚。

下午好!老師我想請(qǐng)問一下股東變更應(yīng)該怎么做賬的問題,本來甲是股東經(jīng)過股東會(huì)決議甲把股權(quán)轉(zhuǎn)移給了藝,之前實(shí)收資本是甲50萬,現(xiàn)在改成乙50萬,賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理,應(yīng)該怎么做賬,他們之前沒有任何的轉(zhuǎn)帳的
你好,接手后怎么檢查之前的賬務(wù)有沒有問題,我們要做請(qǐng)審計(jì)做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,要把賬調(diào)好,我應(yīng)該怎么調(diào)呢,之前做的賬沒什么成本,只有一種原材料,其它的全部作了費(fèi)用,我該怎么處理
你好,接手后怎么檢查之前的賬務(wù)有沒有問題,我們要做請(qǐng)審計(jì)做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,要把賬調(diào)好,我應(yīng)該怎么調(diào)呢,之前做的賬沒什么成本,只有一種原材料,其它的全部作了費(fèi)用,我該怎么處理
你好,接手后怎么檢查之前的賬務(wù)有沒有問題,我們要做請(qǐng)審計(jì)做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,要把賬調(diào)好,我應(yīng)該怎么調(diào)呢,之前做的賬沒什么成本,只有一種原材料,其它的全部作了費(fèi)用,我該怎么處理
老師請(qǐng)問一下有個(gè)小規(guī)模公司2019年建了一些蒙古包。當(dāng)時(shí)開工的時(shí)候有的往來方開了發(fā)票有的沒開。當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)就按開來的發(fā)票入了主營業(yè)務(wù)成本,沒發(fā)票的入了其他應(yīng)收款,后來這個(gè)老板找了相關(guān)部門給蒙古包重新評(píng)估出了固定資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,我現(xiàn)在接手了他們讓我補(bǔ)入資產(chǎn)呢,我應(yīng)該怎么調(diào)整之前跟這些評(píng)估報(bào)告里資產(chǎn)有關(guān)的的賬呢?之前的主營業(yè)務(wù)成本,和其他應(yīng)收款該怎么做?
公司報(bào)廢一批固定資產(chǎn),賣得廢品60萬元,對(duì)方不要票,我公司申報(bào)了未開票收入,后續(xù)會(huì)影發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老板給公司打錢不想入資本金,以什么方式入賬最好。按借款,協(xié)議怎樣寫。謝謝
老師您好想咨詢一下 勞動(dòng)合同屬于在母公司,工資部分由子公司承擔(dān),包括個(gè)人部分的社保公積金,但單位承擔(dān)的社保公積金仍在母公司繳納申報(bào),這種情況如此操作可以嗎?
算利潤率是利潤/收入還是利潤除以成本?
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營業(yè)務(wù)收入是100萬,銷項(xiàng)稅額13萬,出口fob價(jià)是3萬,當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是11萬,退稅率是13%, 請(qǐng)老師幫我算一下這個(gè)月的稅負(fù)率,該怎么算?
取得對(duì)方的發(fā)票,怎么區(qū)分是否簡異計(jì)稅的發(fā)票
老師,請(qǐng)問會(huì)計(jì)學(xué)堂有關(guān)于建筑業(yè)工抵房的賬務(wù)處理課程嗎
想問下公司的凈利潤是指利潤-稅費(fèi)是吧,比如凈利潤100萬,那小規(guī)模企業(yè)所得稅交稅就是5萬,那公司剩余凈利潤為95萬,假如分給股東70萬,是不是針對(duì)70萬再交20%的分紅費(fèi)就是14萬,股東收到手的錢就是70-14=56萬,股東再針對(duì)56萬交個(gè)稅啊,就是股東交一個(gè)分紅費(fèi)一個(gè)個(gè)稅
我們公司 有個(gè)員工老板叫做到手工資1萬元, 那產(chǎn)生個(gè)稅算誰的
公司的客戶來公司這邊檢測產(chǎn)品 產(chǎn)生的住宿費(fèi)計(jì)入什么科目 可以抵扣嗎


大部分的支出全部作了費(fèi)用了,這樣合理嗎
如果是費(fèi)用類的支出,就肯定是需要計(jì)入到費(fèi)用里邊的。
有的是成本也計(jì)入到費(fèi)用可以嗎
這個(gè)需要看具體情況,看具體是什么成本費(fèi)用呢
材料,輔料
這些不應(yīng)該計(jì)入到費(fèi)用里面
那已經(jīng)記了的怎么辦
可以做一下調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄調(diào)整。
就是把所有的當(dāng)成費(fèi)用的計(jì)到成本里面去,借 制造費(fèi)用 貸 當(dāng)時(shí)記的費(fèi)用類科目對(duì)嗎
對(duì)的,沒錯(cuò)就是這么做的
就在這個(gè)月調(diào)之前需要調(diào)整的就行了是吧
對(duì), 在這個(gè)月調(diào)賬就可以了