你好,先做到待認(rèn)證里面的。

增值稅進項發(fā)票勾選不抵扣和勾選抵扣,是什么區(qū)別,待認(rèn)證進項稅額是未認(rèn)證的進項嗎?那未認(rèn)證進項需要入賬嗎,留抵稅額是認(rèn)證未抵扣的還是未認(rèn)證未抵扣的也要算進去??
待認(rèn)證進項稅,勾選認(rèn)證后,需要做賬轉(zhuǎn)到進項稅額嗎?
增值稅 收到進賬發(fā)票做賬記入 進項稅額還是 待認(rèn)證進賬稅額?或是月底算稅負(fù)確認(rèn)要勾選了再做賬進賬稅額?
您好,每月勾選的進項與賬上的進項是相等的是嗎?如果這樣的話,賬上這月進項比較多的話,沒有全部勾選,是不是記賬的時候先記賬 待認(rèn)證進項稅,等到根據(jù)稅負(fù)勾選進項,再把待認(rèn)證進項稅轉(zhuǎn)到進項稅額,是不是這樣???不是記賬的時候直接記到進項稅吧?
每月初發(fā)票進行勾選統(tǒng)計確認(rèn),那上月做賬的時候發(fā)票要做到待認(rèn)證進項,勾選統(tǒng)計確認(rèn)后再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額嗎?
老師您好,我公司有自己研究的一套系統(tǒng),領(lǐng)導(dǎo)想做無形資產(chǎn)入賬。這個我要準(zhǔn)備什么材料入賬嗎?
每月房屋在什么情況下進行攤銷呢,會計分錄怎么寫呢
買進的材料單價1200,可以賣出去開3000單價的發(fā)票嗎?有什么風(fēng)險
老師,報過稅了,發(fā)現(xiàn)有筆費用沒做賬,是專票,對公戶付的款。這怎么做賬?
老師,我們是一家旅游代理服務(wù)公司,主要是幫旅行社代賣旅游產(chǎn)品及劇場門票,假如我們收到貨款50萬,其中40萬要打給旅行社,剩余10萬是我們收取的代理費并且給旅行社開具發(fā)票,請問這個賬怎么做,增值稅報表收入是直接填10萬,還是按差額納稅申報
開票時顯示 非數(shù)電發(fā)票試點納稅人,未核定數(shù)電發(fā)票票種,不允許開票!這是怎么處理呢?要去大廳辦理?還是電子稅務(wù)局就能辦?
老師好!公司代收代付,如何做會計分錄?
老師 法人名下有兩個公司 其中一個公司連續(xù)零申報影響了信用等級,法人名下的另一個公司會受牽連嗎
老師你看圖片,這樣做分錄是什么意思,整個一年都是這么做的
做線上生意的個體戶沒有開過進銷項發(fā)票怎么申報各種稅?
月底確認(rèn)勾選后再把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進項,可以用累加數(shù)做一個簡單分錄嗎?
可以的,可以做一個分錄。
未交增值稅 借方余額是有留抵, 貸方余額是要繳未交增值稅額 對嗎?
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
老師,幫忙看一下流程和數(shù)值表示有沒有錯誤吧,謝謝
待認(rèn)證和未交增值稅都是二級科目
好的,謝謝,其他沒問題吧
是的沒有其他的問題