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9月計提收入,10月開了發(fā)票,做賬時10月是否要沖銷9月計提部分之后再10月份重新按照發(fā)票金額入賬?

2021-10-31 12:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-31 12:18

你好同學,是的,先沖,再按照發(fā)票重新入賬

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快賬用戶9394 追問 2021-10-31 12:19

9月計提500萬,10月開300萬元的發(fā)票,是全部沖銷,還是只沖銷300萬元部分

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-31 14:23

只沖銷開票部分,其他的等開票了再沖

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你好同學,是的,先沖,再按照發(fā)票重新入賬
2021-10-31
你好同學,咱們一般,十月份沖掉以后重新計提就可以的。如果說九月份的賬目沒有結(jié)束的話,可以在九月份沖,如果九月份賬務(wù)已經(jīng)結(jié)賬了,就在十月份沖就可以了。
2022-12-02
對的,是的,是這么做的。
2022-11-18
您好,是的,是這個意思的
2022-11-18
對的是的,九月份借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 十月份借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù)
2022-10-08
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