同學(xué),你好 沒有發(fā)票,你這臺(tái)設(shè)備怎么做賬的?
老師好,咨詢您一個(gè)問題,我們有筆業(yè)務(wù),對方公司當(dāng)時(shí)沒給我們開發(fā)票,后來對方公司注銷了,這筆業(yè)務(wù)該怎么處理?
你好!老師,我們公司幫另外一家公司購買了一臺(tái)設(shè)備,開發(fā)票是我們公司,現(xiàn)在這臺(tái)設(shè)備在另外一個(gè)家公司用,想給這臺(tái)設(shè)備入固定資產(chǎn)入到另外一家,怎么記賬呢!
你好!老師,我們公司購買了一臺(tái)設(shè)備,設(shè)備和發(fā)票都已經(jīng)收到,這臺(tái)設(shè)備我們公司不能用,現(xiàn)在給另外一家公司使用,這臺(tái)設(shè)備能不能當(dāng)做我們公司向另外一家公司的投資款
老師麻煩問一下,就是我2020年給公司拿我自己個(gè)人的身份證開了一些機(jī)器設(shè)備的發(fā)票,因?yàn)楫?dāng)時(shí)公司需要發(fā)票報(bào)項(xiàng)目,但是我們以前買的設(shè)備都沒有開發(fā)票,當(dāng)時(shí)就拿了我的身份證就開了一些發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局說我們有異常!說我是公司的員工,為什么代開發(fā)票給公司!這樣對我會(huì)有什么影響嗎!
老師好,我們公司買了一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,當(dāng)時(shí)公司沒有給開發(fā)票,我們公司一直索要這份發(fā)票,后來聽說這個(gè)公司注銷了,又從新開了一家公司,我們公司該怎么辦?請老師指導(dǎo)
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時(shí)借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說,這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
當(dāng)時(shí)就借固定資產(chǎn),貸銀行存款
同學(xué),你好 嗯,可以的,因?yàn)闆]發(fā)票之后納稅調(diào)整
還能讓從新取得營業(yè)執(zhí)照的企業(yè)給開增值稅發(fā)票嗎
當(dāng)時(shí)銀行對公轉(zhuǎn)賬是原來的公司
同學(xué),你好 那不可以了