您好,紅字沖回對(duì)方分錄,再借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,未確認(rèn)融資費(fèi)用,貸長(zhǎng)期應(yīng)付款
融資租入的固定資產(chǎn),含稅214萬(wàn)。首付53.5萬(wàn),收到融資開(kāi)具融資租賃首付款發(fā)票53.5萬(wàn),后面每個(gè)月都支付租金6.6875萬(wàn),然后每個(gè)月開(kāi)具6.6875萬(wàn)發(fā)票。老師我想請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)分錄要怎么做呀?老師 , 是不是借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 長(zhǎng)期應(yīng)付款
1.公司購(gòu)入固定資產(chǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄,借:固定資產(chǎn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款。 2.每月還貸款,前期會(huì)計(jì)的分錄是這樣做的,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款。 3.現(xiàn)在我接手后,財(cái)務(wù)主管要求不使用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目,每月付款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸:銀行存款。 4.現(xiàn)在我的問(wèn)題是付款后的下月才收到發(fā)票,收到發(fā)票后我問(wèn)老師把發(fā)票入賬,會(huì)計(jì)科目怎么做?
融資租賃了一固定資產(chǎn) 收到發(fā)票的賬務(wù)處理是 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付帳款 后面每個(gè)月還款時(shí) 賬務(wù)處理是 借 應(yīng)付帳款 貸 銀行存款 (還款是本金+利息一起的)由于是代賬公司做的 他可能不太清楚真實(shí)情況,現(xiàn)在想調(diào)整帳 請(qǐng)問(wèn)老師正確的分錄該怎么寫?
老師您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年度有2筆賬務(wù),分別少做2筆分錄。先重新反結(jié)回到2020年度,重新修改該2筆賬務(wù)。重新修改后導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表中的部門數(shù)據(jù)出現(xiàn)差額 請(qǐng)問(wèn)這種情況在2021年度做修正分錄,應(yīng)該如何調(diào)整 錯(cuò)誤分錄一 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 正確分錄分別是 借:管理費(fèi)-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師,,有個(gè)融資租賃設(shè)備想請(qǐng)教您?購(gòu)買設(shè)備合同含稅價(jià)格4475387元,我司已支付10%預(yù)付款給供應(yīng)商447538.7元,尾款4027848.3元(未付)。找到融資租賃公司,租期24個(gè)月,租金總額4202816元,留購(gòu)價(jià)款100元。融資租賃公司已將服務(wù)費(fèi)100000元和設(shè)備4475387元開(kāi)票了。分錄是否這樣寫:1、支付定金,借:預(yù)付賬款447538.7 貸:銀行存款447538.7;2、收設(shè)備發(fā)票,正常分錄,借:固定資產(chǎn) 3960519.48 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)514867.52 貸 :應(yīng)付賬款 4027848.3 貸:預(yù)付賬款 447538.7。但現(xiàn)在是融資租賃,租金總額4202816元,分錄應(yīng)該是 借:固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn) 4202816 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 4202816。請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)分錄怎么調(diào)整?
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬(wàn)為啥是投資收益?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開(kāi)5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒(méi)有,不是所有數(shù)據(jù)沒(méi)有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒(méi)發(fā)貨給客戶,也沒(méi)收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
當(dāng)時(shí)5月做的賬了 并且固定資產(chǎn)已經(jīng)按月計(jì)提了折舊 稅務(wù)報(bào)表也一次性做了攤銷 若此時(shí)按照老師的建議紅沖 不清楚有沒(méi)有其他影響呢?
您好,同時(shí)調(diào)整已經(jīng)計(jì)提折舊,同時(shí)調(diào)整增加財(cái)務(wù)費(fèi)用
不是規(guī)定說(shuō) 調(diào)整固定資產(chǎn)時(shí) 折舊不能調(diào)整的么? 那若是調(diào)整折舊和同時(shí)調(diào)整增加財(cái)務(wù)費(fèi)用 具體分錄該怎么做呢?
您好,紅字沖回錯(cuò)誤分錄,按固定資產(chǎn)金額重新計(jì)提入賬,財(cái)務(wù)費(fèi)用是利率計(jì)算的
固定資產(chǎn)入帳時(shí) 就已經(jīng)收到發(fā)票 是根據(jù)發(fā)票金額入帳的 那么折舊就是對(duì)的 不用調(diào)整吧? 按老師的意思就是得紅沖固定資產(chǎn)的憑證再重新做個(gè)分錄 和增加財(cái)務(wù)費(fèi)用的分錄 那這個(gè)未確認(rèn)融資費(fèi)用 是寫總共的利息費(fèi)用么?
您好,因?yàn)槟痤~錯(cuò)誤,是調(diào)整差錯(cuò),為什么不能調(diào)整折舊?
您好,利息費(fèi)用是根據(jù)付款×利率計(jì)算的
老師,金額根據(jù)發(fā)票入賬的 沒(méi)有錯(cuò)吧!
您好,是有錯(cuò)誤的,根據(jù)您的金額,您沒(méi)體現(xiàn)未確認(rèn)融資費(fèi)用
就是不知道 未確認(rèn)融資費(fèi)用 科目 核算什么金額 請(qǐng)老師指教
您好,是長(zhǎng)期應(yīng)付款備抵科目,根據(jù)固定資產(chǎn)準(zhǔn)則,這個(gè)部分需要體現(xiàn)時(shí)間價(jià)值