學員你好,開票數(shù)據(jù)正常申報,不開票收入填負數(shù)申報

老師請問,比如上個月會計做了應收賬款1萬,沒有開發(fā)票,客戶說發(fā)票給開成2筆5000的,然后給開了,客戶又說不開2筆了,又給沖紅了,這個要怎么做分錄啊,怎么處理啊
客戶私賬對公付款,前期說不開票,申報時做了不開票收入,隔了幾個月突然又說要開票了,這種要怎么處理呢?
之前客戶拿了我們一批貨,說不開票,然后當時報了無票收入。后來,客戶又突然說要開票,我們也給他開了,現(xiàn)在賬上一直掛著無票收入那筆應收賬款,實際是賬清了了。想問下,這種情況下,賬面要怎么調(diào)整?
你好老師 小規(guī)模公司 2021年11月份客戶有3600元的貨款不要發(fā)票 當時申報做了無票收入確認收入申報了 現(xiàn)在客戶突然要這個3600元的發(fā)票 我開給他了 那這個賬務應該怎么處理合適
去年做了無票收入,今年客戶又說要開之前做無票收入的票,開票員開給客戶了,但是沒有和會計說,導致對賬發(fā)現(xiàn)時已經(jīng)跨了兩個月了,這個報怎么處理啊 報稅和記賬上
老師我們公司停車收入以前開成1%了,交了1%的稅現(xiàn)在還要交4%的稅費,怎么計算我要交的稅呢?
《財政部 國家稅務總局關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財稅〔2017〕37號)和《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除試點實施辦法》等相關(guān)規(guī)定: 一般納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品,用于生產(chǎn)銷售或委托加工稅率為9%的貨物,或者用于其他允許抵扣的項目,可以按照以下規(guī)定抵扣進項稅額: 取得一般納稅人開具的9%專票:直接按票面注明的稅額抵扣。 取得小規(guī)模納稅人開具的3%專票:不按票面3%抵扣,而是按專票上注明的“金額”× 9%的扣除率計算抵扣。 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票:同樣可以按照發(fā)票金額×9%計算抵扣 老師,這是我找的文件,我是小規(guī)?,F(xiàn)在需要開3%專票給對方,我現(xiàn)在不清楚的是我應該開票賦碼。我是小規(guī)模,銷售的商品是餃子皮,抄手皮,面條。
老師您好 公司收到一筆出口貨款,生產(chǎn)型企業(yè),不申請退稅,也沒有開發(fā)票,申報時金額填到哪一欄?
季末本年利潤貸方余額,是不是就要計提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會計分錄呢?
老師,請問客戶介紹項目,給予他介紹費,支付到個體戶,對方需要開具什么發(fā)票給我們?20萬這樣
老師我想問個問題 假如是法人支付的物業(yè)費怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
增值稅報表,因為這個月對外開了一張租賃發(fā)票,表三這里自動出了這張發(fā)票的數(shù),是價稅合計數(shù),這表用填么,以前從沒填過
車輛檢測費屬于現(xiàn)代服務 還是鑒證服務
老師,麻煩問一下,個體工商戶租的房子要交租賃印花稅?是不減半征收?
老師你好,請問計提社保應該怎么做分錄?已申報未繳費的