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上個月工資多計提了已經(jīng)結(jié)賬了。這個月怎么調(diào)整

2021-10-29 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-29 15:56

借應(yīng)付職工薪酬,借管理費用附屬做這個。

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齊紅老師 解答 2021-10-29 15:56

借應(yīng)付職工薪酬,借管理費用負數(shù)。

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借應(yīng)付職工薪酬,借管理費用附屬做這個。
2021-10-29
同學(xué)你好,跨月調(diào)整,和 跨年調(diào)整不一樣, 所以,只要做錯的和正確的 是在同一年度內(nèi)就直接調(diào)整就行。 把上個月那個憑證的 差額,直接在本月調(diào)掉就行 借:其他應(yīng)付款 等 貸:管理費用
2024-09-24
多計提的,可在這個月沖減
2023-05-17
借應(yīng)付職工薪酬工資借管理費用負數(shù)。
2021-12-10
你多計提的工資,是不計提到管理費用里面了,如果說你想沖管理費用的話,那今年的話,你是小企業(yè)準(zhǔn)則還是企業(yè)會計準(zhǔn)則?
2022-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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