同學(xué)你好,跨月調(diào)整,和 跨年調(diào)整不一樣, 所以,只要做錯(cuò)的和正確的 是在同一年度內(nèi)就直接調(diào)整就行。 把上個(gè)月那個(gè)憑證的 差額,直接在本月調(diào)掉就行 借:其他應(yīng)付款 等 貸:管理費(fèi)用
老師,請(qǐng)問(wèn)我們六月份多記了一筆管理費(fèi)用,現(xiàn)在9月,6月已經(jīng)結(jié)賬了,該怎么調(diào)整?可以用以前年度損益調(diào)整嗎?
上個(gè)月工資多計(jì)提了已經(jīng)結(jié)賬了。這個(gè)月怎么調(diào)整
律師費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)了,應(yīng)該沖減投資收益的,應(yīng)怎么調(diào)整入賬,跨月了
老師,跨月調(diào)整分錄,管理費(fèi)用調(diào)整成營(yíng)業(yè)成本,這種會(huì)計(jì)分錄怎么做賬啊
老師,您好,上個(gè)月的管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)有誤,怎么調(diào)整
公司廠房租賃要怎么交稅?
去年支付的法律顧問(wèn)費(fèi)3萬(wàn)也開(kāi)發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
老師,我能問(wèn)問(wèn),就是那種公式符號(hào),精講課,老師沒(méi)具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會(huì)細(xì)說(shuō)嗎?該是說(shuō)我要把專(zhuān)題也要聽(tīng)?會(huì)不會(huì)影響后面考試。專(zhuān)題目前沒(méi)什么時(shí)間聽(tīng)
開(kāi)票運(yùn)費(fèi)、商品和服務(wù)稅收分類(lèi)編碼是什么
2024年11月分公示了減資,審核通過(guò)在2025年一月份,請(qǐng)問(wèn)在添2024年工商年報(bào)是沿用24年的,還是25年通過(guò)的
本人名下一個(gè)公司,公司用于需要開(kāi)發(fā)票的客戶(hù),以及可以取得成本票,外賬。一個(gè)個(gè)體,用于不需要開(kāi)發(fā)票的客戶(hù),開(kāi)支無(wú)法取得成本票。年銷(xiāo)售合計(jì)在300-400萬(wàn)左右,是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬(wàn)的成本,但是沒(méi)有收到發(fā)票,這個(gè)我應(yīng)該填匯算清繳的那個(gè)表合適呢
老師。好。想問(wèn)下,一人獨(dú)資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,這張憑證里點(diǎn)辦公管理人員多計(jì)提了0.16元
我現(xiàn)在這樣調(diào)賬,對(duì)嗎?
同學(xué)你好,那就在本月做 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金? 0.16 貸:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬-公積金? ? 0.16 或者 借 :管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬-公積金? ? -0.16 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金? -0.16
這兩張是結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,我調(diào)賬里的哪張憑證是對(duì)的?
老師,收入不變,成本減少,利潤(rùn)增加,是不是這樣調(diào)賬的?
同學(xué)你好,前者是正確的 管理費(fèi)用 不涉及 營(yíng)業(yè)收入 科目 借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬-公積金? ? 0.16 貸:本年利潤(rùn)? ?0.16
好的,謝謝老師
不客氣,同學(xué)? 工作辛苦了