同學你好!你這個? 理解錯誤哦 是專票/普票合計金額? 小于15萬元? ?才是普票部分免增值稅? 專票交增值稅的 而如果? ?專票/普票合計金額? ?超過15萬元? ?就不能免征了? 全部交增值稅哦
老師,小規(guī)模納稅人,月銷售額16萬,其中有1萬開的專用發(fā)票。1萬專用發(fā)票必須要交稅的。15萬普票享受免征增值稅嗎?比如17萬2萬是專用發(fā)票?我理解的是專用發(fā)票必須交稅,月銷售額減去專用發(fā)票的不滿15萬,那么普票就是免征增值稅。對嗎?
“2023年小規(guī)模納稅人,專票,普票均按1%稅率開,月銷售額10萬(含專票),季銷售額30萬(含專票),普票部分免征增值稅,超過了全額按1%繳納增值稅?!崩蠋?,如果我們小規(guī)模一個月開10萬以內的專票和普票都是免稅的嗎?
1.小規(guī)模納稅人增值稅普通發(fā)票 季度銷售額超30萬,是超過30萬的部分按照1%征稅吧?2.小規(guī)模納稅人開增值稅專用發(fā)票 是不是就不能享受季度30萬免稅政策?專票銷售額不計入季度銷售額30萬免稅范圍內吧?
老師這題的答案是對的嗎
老師,原材料供應商開不了對應的發(fā)票。開了一個我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計折舊填寫的本年累舊還是累計折舊呢
一般納稅人銷售免稅農產品,增值稅的進項稅額可以抵扣嗎,銷項稅額也是免
老師,這題B為什么是對的呢,不應該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時候發(fā)現(xiàn),怎么調整
這張是要計提的原材料,其中圈起來金額計入主營業(yè)務成本還是原材料
甲公司三個股東ABC三個自然人,實繳出資合計100萬,現(xiàn)在公司股權100%轉讓給自然人X賣了42萬元,股東A負責全權辦理股權轉讓事宜,42萬元發(fā)給A請問A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負責這個事收42萬元的轉讓款,再分給BC倆人!所有者權益金額:56萬元
老師請問下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
噢!明白了。謝謝!老師。
不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝